同学你好 这个需要分红的

老师好,请问利润分配未分配利润期初有余额,本期结转损益到本年利润的数据,是否需要把本年利润结转到未分配利润?
老师好,请问利润分配_未分配利润的余额要怎样处理?
老师好 本年利润70 借本年利润 贷利润分配~未分配利润 本年利润科目期末无余额 未分配利润科目 期末余额在贷方 老师 请问这个做的是对的吧
你好老师 :四季度的手工帐,本年利润结转到利润分配未分配利润是贷方余额11434.96,上季度利润分配未分配利润是借方余额83472.03,我的利润分配未分配利润丁字账借方是83472.03,贷方余额是11434.96.上季度,利润分配未分配利润83472.03咋编会计分录啊?
老师你好!麻烦问一下利润分配借方余额想转到未分配利润中需要怎么制凭证,未分配利润贷方也有余额
老师您好,22年买的车,当时进项是正常抵扣的,今年3月出售了,正常申报卖车的收入,我公司进项税有留底,这部分卖车的销项税能抵扣留底税额吗
二房东预收租客房租,增值税是按预收一次性缴纳增值税还是,按权责发生制交增值税?比如3月1日,租客交了3个月房租,我4月申报,是按3个月房租全额申报增值税还是只确认3月的房租收入?根据财政局哪一号文件执行。
个体工商户由定期定额转为查账征收了 期初的 实收资本怎么填 2013年 实收资本是50万 一直没不需要做账 这10年了 实收资本怎么填啊
老师,请问一下我们是销售摩托车的公司。现在客户来我们店里维修。物业赔一些。保险赔一些,现在人家要发票才能理赔,我们能开两次发票的吗?
老师请问下,我们公司自开给自己公司的机动发票,当时是开了机动车发票,做的分录是借:应收 贷:主营业务收入 销项 收到自己的发票做的借:固定资产 进项 贷应收,现在我们公司红冲了那张机动车发票,又另外开了一张专票给客户,红冲的这张发票相当于退货处理,红冲的发票的会计分录 是借应收红字,贷主营业务收入销项红字,红冲的成本借库存 贷主营业务成本红字。但是目前是账上的固定资产明细和账上的固定资产金额不一致,我们应该怎样处理和怎样做会计分录呢
老师好,我们公司收到1笔员工社保退回,其中有3个月是25年的,有1个月的今年的,我应该怎么做账务处理呢
老师,补缴24年印花税,企业所得税,现在做账应该怎么做
这个都是什么意思,能不能说一下接下来怎么操作
老师,请问从员工工资里扣个税和缴纳个税怎么做分录
老师,请问公司名下有车,可以由员工来报销通行费吗?可以抵扣吗