对于景区通过第三方平台销售的门票,游客需要发票,应该由景区主办方开具发票。因为第三方平台只属于购买票务的中介机构,并不提供发票,所以通常情况下,景区会提供发票,由主办方开具,可以为游客提供发票。由景区开具的发票可以体现景区的真实收支情况,从而可以减少恶意征税行为,使景区的经营更加规范和透明。
拓展知识:发票是以收入为依据,用于证明收入的证明文件。一般来讲,发票的种类主要有增值税发票、普通发票等,其中增值税发票是统计、监督部门接受和使用的重要发票,也是实施增值税管理的重要依据。发票的开具应符合国家规定的格式,开具发票的机构要有正确的税号,且不能开虚假发票,违者将承担相应的法律责任。

老师,我们企业的情况是这样的,我们地区有废弃的煤矸石矿山,我们集团跟政府合作,把煤矸石山开采再利用,然后煤矸石山下面的地,我们整理之后用作赛车或者卡丁车的场地,我们这个子公司主要是用这个场地玩卡丁车,我们取得的卡丁车票的收入就算是我们的主营业务收入了,但是现在这个地的使用权我们还没有拿到,因为我单位现在还没缴纳过土地使用税呢。这个土地使用税先不交,之后是不是有滞纳金啊?如果现在交的话,应该怎么核算土地面积呢? 然后我们单位购入了10辆卡丁车,跟第三方合作,营业额扣除油钱和修理费之后的钱我们公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全额收取,然后按周跟我们公司结算,我们按月给他们开发票。我按周取得收入时,借:银行存款,贷:预收账款对吗?月末的时候按第三方给我们的营业额,我们给第三方开代理费的发票吗?如果开代理费的发票,我应该怎么做账呢? 还是开娱乐项目卡丁车的发票呀?然后我用这个发票入账,借:预收账款,贷:主营业务收入+销项税呀
1、2022年5月1日A公司由小规模转一般纳税人,为辅导期企业。当月领取税控盘并取得电子普票440元。2022年05月份经营情况如下:从B公司取得16份进项销售专票,含税价54000元,当月全部认证通过;2022年6月销售计算机设备12台给C公司,开具专票,取得含税价48000元。6月提供技术服务,开具普票含税价12500元,6月把自己生产设备含税价值80000元作为股东红利所得,6月发现5月取得的进项发票有一张1900元月饼含税专票。计算6月应交增值税、附加税、增值税税负并写出计算过程并告知客户小规模和一般纳税人的区别?2、A公司在B县城里经营一家零售金银首饰的小规模季报企业,2022年4月卖三金开具普票发票79850元(含税),同月取得税控盘电子普票440元,2022年5月卖铂金开具专票35700元(含税),2022年6月有客户上门店清洗戒指,开具普通服务类发票204110元(含税),请计算出A公司2022年4-6月第二季度需要缴纳的增值税、消费税、附加税、增值税负并写出计算过程。
1、2022年5月1日A公司由小规模转一般纳税人,为辅导期企业。当月领取税控盘并取得电子普票440元。2022年05月份经营情况如下:从B公司取得16份进项销售专票,含税价54000元,当月全部认证通过;2022年6月销售计算机设备12台给C公司,开具专票,取得含税价48000元。6月提供技术服务,开具普票含税价12500元,6月把自己生产设备含税价值80000元作为股东红利所得,6月发现5月取得的进项发票有一张1900元月饼含税专票。计算6月应交增值税、附加税、增值税税负并写出计算过程并告知客户小规模和一般纳税人的区别?2、A公司在B县城里经营一家零售金银首饰的小规模季报企业,2022年4月卖三金开具普票发票79850元(含税),同月取得税控盘电子普票440元,2022年5月卖铂金开具专票35700元(含税),2022年6月有客户上门店清洗戒指,开具普通服务类发票204110元(含税),请计算出A公司2022年4-6月第二季度需要缴纳的增值税、消费税、附加税、增值税负并写出计算过程。
老师好!我们公司通过公开投标,中标一网络平台的独家货物供应及配送服务,合同约定网络平台公司收取10%服务费,并将平台销售代收的货款按月支付给我公司,客户发票由我司直接给客户开具。一公立医院的职工可以在这个网络平台用饭卡支付消费,月底我公司开发票给医院,目前医院认为是我公司开的发票,款付给平台公司不符合三流一致,请问事业单位一定要求三流一致吗?三方协议约定了合作模式也不可以吗?
老师,我们湖北天创卖货给上海凯瑞斯,找物流公司开了一张运输发票,实际是买来的发票(由于天创电子税务局发票额度一直提不起来,所以老板就搞证据,到时候好跟专管员讲,本来没有物流票的) 现在有三个问题 第一、天创需要跟物流公司签运输合同吗? 第二、这张物流票我们没有从天创账户转账给物流公司,因为这个物流公司之前欠老板另外一个公司的钱,所以就这样抵扣了(或许抵扣过程更复杂),这个处理方法行吗?如果不行,您建议我们怎么做?如果行,如何入账?(我们办公室的人说老板其他的公司都是这么操作,不可能发票、转账都能一一对上,或者说基本不会一一对应上,如果专管员问起来,就靠自己去编合理的理由) 第三、这张发票如何入账,进销售费用吗?那另外一个科目呢?
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?