你好 我坐标和河北 我们这是报完期 才可以进入采集申报年的
老师,我们没有核定印花税的税种,再那个综合申报-财产和行为税合并纳税申报,印花税税源信息采集中如果采集了,就相当于核了印花税税种吗?申报方式如果选择按次申报是有发生的时候申报,没有发生的时候不需要0申报吗?资金账簿和其他营业账簿怎么申报
老师,我们小规模这个月申报印花税营业账簿,我查看核定税种已经有这个按年申报,我这边填写只能选择按期或是按次申报这两种这两种都申报不了,这是什么情况?
老师好,申报营业账簿印花税时选按期申报,税目里边就一个税种产权转移书据,按次申报才有营业账簿,可是按次申报申报的时候提示应该按期,怎么处理呢
老师,我上季度不小心核了印花税季度申报;营业帐簿、运输、购销合同。上季度还能申报。但是现在申报第四季度时,显示“营业帐簿只能按次或年申报。 我把营业帐簿单独按次申报了 但是申报清册那个营业帐簿印花税还是显示未申报 而点进去想申报其他已核定季度印花税,营业帐簿还是存在,根本没办法提交,这个怎么处理呢?
第1行,您采集的【营业账簿】印花税品目,存在按期的税费种认定信息,请选择申报期限类型“按期申报” 我保存的时候提示这个什么意思?
填报 增值税申报表主表 建筑服务-工程服务 应税货物销售和应收劳务销售 填哪一栏
老师早。诉讼时效届满,债务人获得抗辩权是啥意思。
2025.4-6月个人代扣社保多计提共计494.72元,能在2025.7月红冲多计提的494.172元?具体怎么做分录?
填报 增值税申报表主表 建筑服务-工程服务 应税货物销售和应收劳务销售 填哪一栏
营业执照第一个写的租赁,但我们主要经营钢结构加工和安装,想问一下把国标行业改一下,改成哪个行业好,为了开票时的不必要麻烦
老师好,会计在2月的时候做了一笔其他业务收入,可是申报的时候没申报这其他业务收入,导致报表和账不一致如何处理呢?具体操作流程步骤谢谢
老师,车辆卖出的公司是一般纳税人
老师,购买给职工用的防暑降温的比如西瓜,雪糕,葡萄糖这些的专票可以抵扣吗?
老师好,公司注册资本和资产负债表上实收资本一致,每年年报上有实缴资金,但是我在国家公示糸统里面没有看见实缴明细,在政务服务网上(就是工商注册那个网)也没有看见备案,请问这个实缴金额去哪里看是正确的?
我卖出去的货,有一部分对方给退回来了,请问我是不是得开红字发票?那我怎么开红字发票?
这个是我们税局客服答复 出现这种情况有如下两种原因: 1、税费种认定中没有“营业账簿”的认定信息:因税目是由税局核定下发的,无法自行进行增加,建议联系税局做税费种认定后再操作; 2、采集步骤有误:当同时有按季和按年核定信息时 需要先采集完按季税源信息,再采集按年的(步骤:您点击“新增税源信息”➟所属期默认为季度的➟将按季的税源信息填写完整,点击保存➟返回上一层,重新点击“新增税源信息”➟这时所属期默认为年度的,就可以填写营业账簿数据了)。
你好 我坐标和河北 我们这是报完期 才可以进入采集申报年的,,报完期什么意思呢?老师能说详细点吗
是他是按期和按年按次来征收,按期的话是月和季,你报完月和季的申报之后,他才会出现年的这个采集。要不你采集不了了
你的营业账簿税局给核定的是年的话,你就把期核定的印花税给报了,报完之后才能做年的采集申报
我那上边只能选按期或按次,也就是说我报完按期了,然后重新再采集吗
如果重新采集的话就是按次了
是前两天石家庄高新区那边税务局发的一个文件图,
怎么做税费种认定呢
税种核定话税务局大厅做,或者是你联系一下你的专员,看他有没有权限给你做?
好的谢谢老师
客气,咱们本月征期是到16号哦