你好 我坐标和河北 我们这是报完期 才可以进入采集申报年的

内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
这个是我们税局客服答复 出现这种情况有如下两种原因: 1、税费种认定中没有“营业账簿”的认定信息:因税目是由税局核定下发的,无法自行进行增加,建议联系税局做税费种认定后再操作; 2、采集步骤有误:当同时有按季和按年核定信息时 需要先采集完按季税源信息,再采集按年的(步骤:您点击“新增税源信息”➟所属期默认为季度的➟将按季的税源信息填写完整,点击保存➟返回上一层,重新点击“新增税源信息”➟这时所属期默认为年度的,就可以填写营业账簿数据了)。
你好 我坐标和河北 我们这是报完期 才可以进入采集申报年的,,报完期什么意思呢?老师能说详细点吗
是他是按期和按年按次来征收,按期的话是月和季,你报完月和季的申报之后,他才会出现年的这个采集。要不你采集不了了
你的营业账簿税局给核定的是年的话,你就把期核定的印花税给报了,报完之后才能做年的采集申报
我那上边只能选按期或按次,也就是说我报完按期了,然后重新再采集吗
如果重新采集的话就是按次了
是前两天石家庄高新区那边税务局发的一个文件图,
怎么做税费种认定呢
税种核定话税务局大厅做,或者是你联系一下你的专员,看他有没有权限给你做?
好的谢谢老师
客气,咱们本月征期是到16号哦