你好,那你就正常做账,没法抵扣所得税的。

第一次做一般纳税人 如果1月份收到一笔服务发票 但是还没报销 可以先勾选进项吗 做账是:借:管理费用 应交增值税(进项) 贷:其他应付款(暂估) 2月份完成报销付款:红字冲上面凭证 再做借:管理费用 应交增值税(进项)贷:银行存款 对吗
季度缴纳的税费什么时候计提 企业所得税和土房产
您好老师,12月份暂估的,1月份发票到了,是冲红12月份凭证,重新录入就行吗
你好,老师,我有4张报关单,一张24年3月的,一张25年11月的,一张25年12月的,一张25年1月的,我第一步是先把发票开出来么?我们出口比较少,内销大,进项也不够,后面还要怎么做?
老师,企业给企业所在的行业支付的赞助费计入哪个科目?
季度缴纳的税费什么时候计提
老师,电脑怎么恢复原来的设置呢,因为调了很不好用
总工资代发,是分包申报个税分包给总包开发票哟
退付的个税手续费是不是要按照换算后的金额缴纳增值税
发票作废的,要入账吗 先做开好的 再红冲
可是当年已经抵扣所得税了
你好,那需要调整的,你可以修改之前的申报表。
不想修改,还要补交税款呀
你好,那就在今年汇算清缴的时候调增,但是这种有风险的,毕竟纳税义务晚了
人家本来就是开给我们公司的呀,现在他们税控盘的原因给更换不了
不管了行不行
你好,有风险的可以不管的,不管是什么原因,总之这个发票就是不合格的这个是事实
更改当年的汇算清缴会影响后面年度的吗
你好,你交了税款不影响的。
那如果当年是亏损,减掉后还亏损,影响后面年度吗
你好,影响到 弥补亏损变少了
那后面的年度也都要更正吗
对的,是的,是这么做,是这么理解的。
那也太麻烦了吧
更正几年的
麻烦,它可是正规的操作。不是还告诉你的一招,在下一次会谈请假的时候。