可以入账,但是不能税前扣除。
公司名下没有车,但是员工车维修,可以做费用吗,还有加油费
老师,我们公司名下没有车,但是员工报的加油费我怎么做账啊
你好我们公司名下没有车,但是员工的油费可以入我们公司的费用吗
老师,你好,我们公司名下有2台车,员工开车出去办事,加油费,我们是入加油费,还是交通费
老师,我们是集团公司,母公司名下有车,但是没有员工,没有开通社保。这样的话,我们子公司的员工,用车费用,就是过路桥费,车保养费,等等和车有关的,可以在母公司报销吗?请老师指点
老师,即将入职一家私营制造水表的公司就是民用的水表,今年开始也做出口了,工人大概是40多人。年销售额大概四五千万人民币,家族企业,,就找我会计一个人出纳也兼一点,之前是代账,今年要买厂房之前是租赁,有电子做账系统,我对这家公司应该重点关注哪方面的技能,因为之前我没有参与过生产制造业,但是我都学过会计学堂实操课包括生产制造的课程,我入职后应该重点关注哪些,在完成工作的同时不断增加自己的实力
您好,请问23年4季度工资补计提在24年,那24年汇算清缴的“职工薪酬支出及纳税调整明细表”的账载金额是填24年全年申报的工资和23年4季度补计提工资的合计数吗,24年残疾人就业保障金是填24年全年申报的工资和23年4季度补计提工资的合计数吗
老师好!我朋友女儿刚刚满18岁,在一个小公司上班,老板没有交社保,老板一直说补500元,一直也没补,然后就离职,现在在告那个老板,我同事以工资从微信发放为由控告老板偷税,税务局说已经缴纳了个税,说微信发工资也可以缴个税,是这样的吗
老师,销售货物和购买材料时都没有开发票和拿到发票,是不是不能算销项税额和进项税额?
老师,刚接手一个新账,那个资产负债表上的预付账款就是应付账款,然后做期初的时候录入了预付账款,现在科目余额表上的也是预付账款,就是不知怎么转到应付账款上去
请问老师,取得去年的费用专票的进项,需要调减吗?
老师,汇算清缴每个公司推的明细表都不太一样啊。譬如有的公司有固定资产表,有的公司压根就没推这个表啊、
老师,您好,收到税务局税收风险提示函,经税收大数据分析,我们发现您存在以下涉税风险: "年度_企业所得税成本、费用差异风险,2024年度-3723732.05,2023年度-4936898.51;老师,平常我们会计做账,我还没明白这个负数是啥意思?
我想问一下绩效工资纳入 社保基数缴纳社保嘛
老师 税务平台 有个截止5.30日的 居民企业(查账征收)企业所得税年度申报 就是企业所得税汇算清缴吗
为什么不能税前扣除呢,请具体说一下理由
公司明显没有车,员工邮费并不能证明用于公司业务所以不能税前扣除
公司法人出差的高铁票能报销吗?能抵扣进项税吗。是按照票面金额/1.09×0.09吗?需要去认证勾选抵扣吗
还有就是如果想要税前扣除油费的话,需要去做什么工作
对,差旅费可以报销的
是按照这个税率抵扣
签订租车协议,代开租车发票。
高铁票需要勾选吗
不需要,这个直接填写就行了
我现在在增值税申报表,这个高铁的可以抵扣进项的怎么填写?填在附列资料2本期进项税额明细里吗
要填在第几行里
我们是外贸企业,高铁票的进项可以抵扣吗?
这个不用抵扣,你们是不能抵扣的
为什么不能抵扣,那进项税额我们什么能够抵扣呢
你们外贸是免销项税额的,所以你的进项税额不能抵扣。
所有的外贸企业都不能有内销业务吗?我们现在是没有内销,但是不排除将来什么情况。外贸公司取得境内的一些购买原材料之外的发进项都不能申报抵扣吗?我们如果申报上了就不能让我们申报退税了吗?
不是,你也可以抵扣,但是这个得是为了内销产生的费用才可以,比如你为了外交的差旅费,这些是不能抵扣的