你好,你开的是什么业务的发票?
老师,印花税税务局核定时,是按购销合同缴纳,那是不是就是按收入缴纳?比如我们单位9月份的主营业务收入是8万,那印花税也按这个为技术缴纳吗?税率是万分之三,是吗,老师
老师,印花税报的是购销合同,我们是销售服务的,没有销售合同,根据收入申报印花税,但是我们有购进资产有合同,这个金额要不要报印花税啊
老师我们单位是畜牧林业主营业务收入要不要缴纳印花税
老师,我们单位是差额事业单位,有营业收入,我们收服务费,是不是按收入交购销合同的印花税呀
老师。。这里有个企业承包经营合同不用交印花税,列举说下指哪些?我们单位有模块也外包出去的,合同上都是规定收卫生费管理服务费,这些收印花税吗?
可不可以月末根据开出去的发票一统一做主营业务收入,再根据收到的发票统一做主营业务成本
劳务费怎么扣个税,请详细点?
小规模30万免缴税。30万指的是含税价的总销售额吗?
在国外采购的样品,后期哪些税是可以申请退还的?
注册资本原来是400万,然后降资成100万,账面上做了8万多,现在账面上是不是不用管,他又没超100万?
酒店行业,装修费用400万,入什么科目,怎么做分录
老师您好,请问有财务报表模板嘛,有公式的勾稽关系的?
老师6月份会计走的,1.借应付职工薪酬-工资薪金 贷:银行存款 2.计提,借:管理费用-工资薪金 贷:应付职工薪酬-工资。8月份发现把劳务费走了工资里了,这个月又调整,借管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资。这样对吗
原价出售固定资产,造成收入差异原因怎么说明呢?增值税是开票收入我知道,但是计入所得税的收入是0吗?我差了这笔账没有进营业外收入科目
股权实缴到变更股权比不实缴到位那个有优势
销售货物,这个才是购销合同。
开的检验费和技术咨询费还有培训费
你好,技术咨询这个需要缴纳的。技术合同印花税。
我们买设备和实验用的耗材需要贴画的对吧?
对的,是的,是这么做的
好的,谢谢
不用客气,工作愉快