你好,买来这个是用在哪里的?如果是整个企业使用的,借管理费用,贷累计摊销,当月需要摊销。

老师,当时专利全部做费用化的,,没做过无形资产,也没有摊销过,,投资方,,凭证贷方做什么科目,,,现在专利评估投资出去需要开票吗
老师,请问无形资产专利权续年费怎么做会计分录?年费要进行摊销吗?
老师 您好,请问购入无形资产最账务处理是如何做的呢,我的理解是借:无形资产 贷:银行存款 做摊销:借:累计摊销 贷:无形资产 借:管理费用 贷:累计摊销 是这样的吗 每月的 累计摊销和无形资产两个科目一个贷一个借 金额一样 代表什么意思呢 如果摊完了 还有金额会存在这两个科目的吗
老师 专利费用摊销怎么摊销 凭证怎么做? 做了一个借无形资产-专利使用权 贷银行存款,再怎么做凭证? 是要当月摊销吗?
老师,无形资产的摊销怎么做分录?比如借无形资产1200,进项B,贷银行存款120+B,分2年摊销 时,每月借无形资产摊销50,贷累计摊销50还是贷无形资产50呢?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
是专利申请费500元 不是说要摊销十年吗?
不是说必须要做无形资产吗
和你的专利一块做,你的专利多少钱?
专利还不知道啊
专利是你们外购的还是研发的?你可以等着和你的专利一块做。如果和专利一块做,金额也不大的,直接做费用里面。
我看错了 知识产权事务所开的发票是专利代理费500元 专利是我们研发的
那你的研发资本化呢,资本化大不大,加上这个五百一块做无形资产里面就可以的。
啥叫资本化 现在就只有这支付的500元钱 其他都没有
别费那个劲了,直接借管理费用,办公费,贷银行存款,500就可以的。
我能做开办费吗 等有收入了在做费用?
属于筹建期的可以做管理费用,开办费,这个以后也不用转。