你好,正常缴纳的,然后在一月份红冲,它属于2023年的收入了
您好,2020年6月1号之前公司属于一般纳税人,6月1号以后转为小规模了;4月份给客户开过13个点的专票,客户四月份把发票退回要求重开,但是由于财务操作失误,五月份并没有把退回的发票红冲,而且五月份给客户重新开了发票了,现在六月份报税产生了失误没红冲的发票的增值税,请问现在是小规模了怎么处理这个事?还是说自认倒霉把税白交上去??谢谢
老师我问一下,我们公司是小规模,第三季度我们开票超过30万了,所以交了增值税,但是九月份开的其中一张普票我们11月份冲红了,这个是第四季度冲红的,但是第三季度的税款我们已经交了,这个需不需要去税务局办理退税
请问1.劳务公司小规模纳税人2020年第四季度有业务发生,已开发票400万元,企业所得税在12月份需不需要做计提,还是在缴纳的时候再做账,怎么做分录?跨年缴纳企业所得税,怎么做账? 2.2021年3月份变为一般纳税人,请问4月份按季度申报一二月份,四月份申报三月份税款吗? 3.劳务公司资产负债表上的存货指的是什么?
老师甲公司是小规模代开发票,假如给乙公司开发票,金额50万,税额5万,(都已经开完了交了税款:)但有一张金额10万,税额1万的发票票要作废,请问我这个月怎么做账,下个月税款退回来怎么做
请问小微型企业已经申报了2021年四季度的增值税及所得税,并缴纳增值税1500,但现在有70万发票需要冲红,有150万未开发票收入没处理,我是作废申报好,还是可以在2022年一季度再作处理
事业单位通过专项债支付服务费。怎么账务处理?
老师,请问当月原材料暂估了,成本也结转了,次月收到发票,次月的账处理是先红冲上月的暂估,然后按发票原材料数量和金额入账就可以了,是吗?
老师,一般纳税人最开始是个人独资,后面有人注资进来20万,原来的老板占80%,后来的占20%,这个应该怎么账务处理才对啊?需要变更哪些呢?
这里股票的发行费,为何计入成本,方老师讲股票的发行费很独立,冲减资本公积。
老师麻烦详细说一下第五题,彻底不会了?
面试一家物流公司,需要准备什么知识?
“管理层凌驾于控制之上的风险在所有被审计单位都会存在”与“所有被审计单位都可能存在管理层凌驾于控制之上的风险”哪个对?
老师,我们是会计咨询服务行业,小规模,我们老板想在经营范围里加上这些,麻烦老师从税上面,风险上,给一些建议。 经营范围增加:接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务(不含金融信息服务) 接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务)
“管理层凌驾于控制之上的风险在所有被审计单位都会存在”与“所有被审计单位都可能存在管理层凌驾于控制之上的风险”哪个对?
公司租了个厂区,要装修,增加其他硬件设施,涉及多个项目分类,多种结算方式,支付款时,怎样做分录
可是1月份红冲,那这50万在12月份开票了,企业所得税这里不用交吗,还是说直接不做这50万的主营业务收入的分录
需要正常缴纳的,它属于2020年的收入。
那我不是白交了企业所得税?因为这个本来是要作废的发票
你在做暂估成本的就可以的
就是说我直接做多50万的成本去?那后面还要做什么处理,不可能这50万一直这么挂着吧
汇算清缴的时候调增,你有其他的发票吗?没有其他的发票就得交税。
如费用的发票能不能取得,或者是能不能做一部分工资。
没有多的发票了,意思就是说哪怕是这个发票是1月份要红冲的,12月份的时候也只能交企业所得税了是不是,没有成本票就没其他办法
那如果我1月份在开具50万的发票,因为我在1月份红冲了50万,会不会开的这50万跟红冲的50万抵消?然后不算我1月份的收入?
对的,是的。不属于的,还是属于12月份
是报税的时候申报表会自动抵减吗?还是要自己手动操作?
你好,红冲,然后再开正数一,正数一,负数是零,直接抵扣了申报的数据,不用填写。
那如果我1月红冲了,正数发票2月甚至3月4月5月来开的话,还有开票的金额不一样,可能多过50万,可能少过50万,是不是也一样可以抵扣,这个没有说必须得当月红冲单月开具正数发票才有效吧
你好是的 可以抵扣的