你好,正常缴纳的,然后在一月份红冲,它属于2023年的收入了

老师,拆装空调发票开什么,税收编码是什么?
公司税务注销,盈余公积怎么处理?提取的时候是 借方利润分配-提取盈余公积 贷方盈余公积-法定盈余公积
商贸公司采购库存商品产生的运费计入什么会计科目
老师 出差火车票退票费还能报销吗
老师好、去问暂估成本时间怎么确定、是开具发票的时间还是取得款项的时间
个税手续费退还奖励给财务人员咋做账
像报关单,拖车费,港杂费,记账时是否可以直接计入 销售费用-货代费明细下?还是必须添加三项明细才行?
请问老师,合同违约金没有发票可以税前抵扣吗?
老师,开修模具发票,前缀写什么
老师 我想问下我们公司老员工这个月我测算5月所属期个税的时候都变成5000了,上个月还都是20000的。今年入职的员工,选了“ 当年首次入职 其他人员”的都是正常的25000,这是为啥呀,我要怎么改呀,好愁
可是1月份红冲,那这50万在12月份开票了,企业所得税这里不用交吗,还是说直接不做这50万的主营业务收入的分录
需要正常缴纳的,它属于2020年的收入。
那我不是白交了企业所得税?因为这个本来是要作废的发票
你在做暂估成本的就可以的
就是说我直接做多50万的成本去?那后面还要做什么处理,不可能这50万一直这么挂着吧
汇算清缴的时候调增,你有其他的发票吗?没有其他的发票就得交税。
如费用的发票能不能取得,或者是能不能做一部分工资。
没有多的发票了,意思就是说哪怕是这个发票是1月份要红冲的,12月份的时候也只能交企业所得税了是不是,没有成本票就没其他办法
那如果我1月份在开具50万的发票,因为我在1月份红冲了50万,会不会开的这50万跟红冲的50万抵消?然后不算我1月份的收入?
对的,是的。不属于的,还是属于12月份
是报税的时候申报表会自动抵减吗?还是要自己手动操作?
你好,红冲,然后再开正数一,正数一,负数是零,直接抵扣了申报的数据,不用填写。
那如果我1月红冲了,正数发票2月甚至3月4月5月来开的话,还有开票的金额不一样,可能多过50万,可能少过50万,是不是也一样可以抵扣,这个没有说必须得当月红冲单月开具正数发票才有效吧
你好是的 可以抵扣的