你好,对的,是的,小规模开1%的。不管30万以内还是30万以外的,都是开1%的税率,超过30万的全额缴纳,不超过的不需要交
财政部发布关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 老师,这是几号文件
老师好,新的规定是,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。那么小规模开专用发票也免增值税吗?
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 请问老师,开多少票都免征吗?
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。想问一下,这个免征增值税,只免征普票,免专票吗
老师,这个新政策怎么理解,小规模还是按3%开具普票吗?季度超过30万的,就在申报的时候填附表减按1%那种?像前年一样?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。
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甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
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老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
那么如果第一个月15万、第二个月8万、第三个月7万,是否免征增值税呢?
可以的,按季度申报可以免。
老师您好,如果我们1月已经开了16万免税发票,但预计本季会开80万,须缴80万*1%的增值税。请问之前免税票要追回吗?
哦,对的,是的,可以不用追回的,但是需要正常交税。
那么如果我们一季度超过30万,但是整年度在120万内,我们在汇算清缴时要缴增值税吗?
汇算清缴,没有增值税,只有企业所得税的,如果你一个季度超过了30万,就得交增值税。
好的,谢谢老师,理解了
不用客气,工作愉快