你好 借:管理费用 2500 贷:其他应收款 2000 库存现金 500
写会计分录:车间主任王某出差回来报销差旅费2000元,并退回现金500元。
王某外地出差归,报销差旅费2500元,财务科补给其现金500元,王某出差时向财务部门预借现金2000元。 会计分录怎么写,自己做的蒙圈了
18日,财务科文小军出差报销差旅费675元,行政科王国美报销差旅费570元销售科王敏报销差旅费500元以现金支付。会计分录怎么做
职工王波因公出差向财务科借支差旅费2000元,出纳以现金给付,分录
:6、1)销售部王明出差去北京,在财务科预借现金2000元。2)王明出差归来,报销差旅费2800元,超出部门补付现金分录
我是个体,我4-6月的收入是25万含金额,我报税的收入就是250000除1+0.1。那我手上的成本发票合计金额是20万,那我入成本是20万吗,还是也是200000÷1.01不含税金额。
老师,村委会出租土地,用来投资光伏发电,租期是25年,然后每年有分红,这个要怎么做账务处理? 放长期投资?然后分红又怎么做账?
老师,请问下,是不是每个月,应交税费应交增值税进项税额的发生额是多少?就要勾选抵扣多少金额?
请问,我们是自产自销有个大棚,现在要卖出去,这个大棚应该怎么开发票呢?可以开免税票吗
出口退税,是先提交申报才下户核查,还是先核查在提交申报
处置公司车,销售给个人,并开具了发票,申报表和账面上的收入显示不一样,需要调整吗
关于工程已经完工2年多,质保金未开票,账务处理也没有挂往来,现在需要支付质保金,工程施工方已经注销公司,无法开票,这个怎么进行财务审核,需要哪些资料作为付款附件,不开票付款是否属于白条入账?
老师,您好,关于差旅补助能不能谁说扣除,我从电子税务局网站上咨询,给了我两个答案,我应该怎么理解,能不能凭企业内部凭证,做税前扣除,不征个税
老师,我们公司2022年支付给律所费用,他们2025年才给我们公司开票过来,这专票怎么入账呢
老师,我5月把往来挂错了,我现在要调整,这个分录怎么做,把这其他应付单位换成另外一家