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要求按下面业务,编制会计分录。 1、3月1日,收到王军还回的借款450元。 2、3日,职工赵某出差预借差旅费1500元,以现金支付。 3、5日,厂部职工出差归来向会计部门报销620元,交回余款50元。 4、7日,从开户行提取现金70 000元,以备发放工资。 5、10日,赵某出差归来,报销差旅费2000元整,以现金补足。 6、以现金支付广告费500元。 7、出售材料50千克,单价20元,取得现金收入1130元。 8、业务员王平出差,预借差旅费1000元,以现金支票付讫。

2022-03-09 23:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-09 23:40

你好,1.借:现金 450 贷.:其他应收款-个人

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齐红老师 解答 2022-03-09 23:41

2.借:其他应收款-个人 1500 贷:现金1500

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齐红老师 解答 2022-03-09 23:43

3.借:销售费用 620 现金50 贷:其他应收款-个人 670

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齐红老师 解答 2022-03-09 23:44

4.借:现金70000贷:银行存款70000 5.借

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齐红老师 解答 2022-03-09 23:45

5.借:销售费用-差旅费2000贷:现金500 其他应收款-个人 1500

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齐红老师 解答 2022-03-09 23:46

6.借:销售费用-业务宣传费 500 贷:现金 500

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齐红老师 解答 2022-03-09 23:47

7,借:现金1130 贷:其他业务收入1000 应交增值税 130

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齐红老师 解答 2022-03-09 23:48

8.借:其他应收款-个人1000贷:银行存款1000

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你好,1.借:现金 450 贷.:其他应收款-个人
2022-03-09
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-04-02
同学你好 1.借:原材料400 贷:库存现金400 2.借:其他应收款2000 贷:银行存款2000 3.借:库存现金15000 贷:银行存款15000 4.借:应付职工薪酬15000 贷:库存现金15000 5.借:管理费用500 贷:库存现金500 6.借:管理费用1900 库存现金100 贷:其他应收款2000
2022-04-25
借销售费用 贷库存现金 借其他应收款 贷库存现金 借销售费用  库存现金  贷其他应收款 借库存现金  贷营业外收入
2022-05-17
你好 (1)2日,以现金支付购入厂部办公用品320元。 借:管理费用,贷:库存现金 (2)2日,出纳员从银行提取现金1200元备用。 借:库存现金,贷:银行存款 (3)2日,以现金600元支付车间办公用品费。 借:管理费用,贷:库存现金 (4)2日,以现金2000元预付王建差旅费。 借:其他应收款,贷:库存现金 (5)5日,销售部张萌报销差旅费1560元,原预借1500元。 借:销售费用,贷:其他应收款,库存现金 (6)15日,从银行提取现金28000元,备发职工工资。 借:库存现金,贷:银行存款 (7)19日,以现金支付材料款1000元,增值税130元,材料已经入库 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:库存现金
2022-12-01
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