您好,那您红字冲回原来的收入成本分录,
老师,请问下之前采购的东西已经销售出去,进项税额抵扣了,卖出去的也开的发票,现在因为售出后出现质量问题,于是我们重新采购给我们客户,原来的那家退货退款,账务怎么处理?
老师 我们是一个商贸公司,之前客户进了一批货,发票也开了,现在客户货卖不动,要退一部分回来,这个账我应该怎么处理呢,发票开了收入确认了税也交了
老师,我们公司卖出的商品应质量问题客户不收货,之前已经确认了收入及销项税。现在要退款给客户,废料现场处理卖了8000元钱,我的账务处理应该怎么样处理比较合理呢?谢谢
发现原先账务遗留下来的问题要去处理吗? 比如说收到客户1460元,记在其他应收账款贷方了,也许货已经给客户,但是账务上没有确认收入,也没有做发出商品的处理。那么我需要怎么去解决呢?
老师,供应商给我们提供的商品我们已经销售给客户,后因为质量问题,该设备退回给供应商,但是发票并不红冲,请问怎么账务处理?法院判决我们收到了之前付给供应商的货款和违约金还有利息,计入什么科目?
借贷方向的总结有吗?
这道题怎么选项的是?B呢按道理不是c吗?普通合伙企业应该做决定都要达到2/3以上的人同意才行吧。
老师,请问小规模一个季度30万免征是收入加税还是只是收入
老师,请问小规模纳税人收入没有超过30万,不交税,那请问会计分录也借应收,贷收入贷销项是吗?那要把不交税的收入算到营业外收入里面吗?还有超过30万要交税了,现在不是减正按照1%来缴,那2%需要自己做凭证算出2%并且算到营业外收入里面吗
老师您好,想问一下,现在平台收入也要申报,跨境电商平台的要管嘛
老师,我新接手一家房地产开发企业,从24年开始给业主开发票,到今年八月末开了百分之五的发票,税额共650万,这家是简易征收。但是增值税申报表前期欠税580万,应该是23年及以前申报了无票收入,但是没交税。那么,9月份又开了百分之五的税额是32万的发票,我怎么申报增值税?
咨询下:两个公司之间的往来款,因对方公司经营不善,我们想做实公司亏损,税务口径认定为资产损失。这种一般需要哪些资料,公司需要完成哪些流程,才可以在会计和税务层面确认。
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
红冲的话,是不是之前开的发票也对应需要红冲?废料处理收到的款是不是再对应确认收入和销项税?
您好,是的,您需要贷银行存款,退回
老师,你能给我完整讲一下账务处理吗?我还有废料处理的8000元
您好,借应收账款(红字)贷主营业务收入(红字)应交税费应交增值税(红字),贷应收账款红字,贷银行存款