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上个月的出口发票开错了,还没有报税和申请退税。请问老师应该如何处理?如果正常报税,本月红冲重开,纳税表和退税申请表就不一致了也可以吗?

2023-01-19 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-19 15:02

首先,由于上个月的出口发票开错了,在正常报税时会导致纳税表和退税申请表不一致,所以我们首先要正确处理上个月的错误发票。具体操作有以下步骤:

1. 核实上个月的出口发票是否开错了,如果确实开错,则必须申请重开出口发票;

2. 申请重开发票后,发票上的税款应当与原税款相等,纳税人应当对重开发票进行正常登记及报税;

3. 同时,应当在税务机关的退税申请表中将上个月的错误发票进行红字冲销,并将重开发票列入本月的申请表中;

4. 最后,可以申请退税,但本月的出口发票和退税申请表在税款等内容上会存在差异,需要注明原因,以免受到税务机关的处罚。

总之,在处理上个月出口发票开错的问题时,应当重开发票、冲红操作以及将重开发票纳入本月的税款登记及报税,在申请退税时需要把开错的发票内容予以标明,以免受到税务机关的处罚。

拓展知识:红冲(冲销)是指将原发票作废,并重新开立新发票,即对原发票进行红字冲销,以补正原开立发票错误而重新开立发票的税务登记操作。它既能避免发生金额误差,又能让重新开具的发票符合税收法规,使企业减少来自税务机关的稽查。

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