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老师我们24年暂估成本入账93万,后来补开成本41万成本发票,剩下的52万没发票补交了企业所得税。这52万成本没开发票进来怎么调账

2025-06-20 14:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-20 14:27

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-06-20 14:28

您好,冲回原来分录就好了嘛,损益科目用以前年度损益调整,最终结转到未分配利润,这样原来暂估时的往来科目也平了

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快账用户1277 追问 2025-06-20 14:37

没有成本52万分录这样对吗?借:应付账款-暂估 52万(红字) 贷:以前年度损益调整 52万(红字)

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齐红老师 解答 2025-06-20 14:39

您好,借贷反了哦,原分录方向 是照抄的

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快账用户1277 追问 2025-06-20 15:02

以前年度损益调整的52万需要再结转吗

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快账用户1277 追问 2025-06-20 15:05

补交24的企业所得会计分录

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齐红老师 解答 2025-06-20 15:08

您好,要的,要结转到利润分配-未分配利润

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