您好,是编写分录吗

4.从A企业购进原材料20000元,增值税2600元,用预付账款抵付(原已预付账款10000元),不足部分尚未支付,材料已验收入库。
购入原材料1万元,税额1300元货款尚未支付材料已验收入库。
企业购入原材料一瓶,贷款20000元,增值税2600元,以银行存款支付6000元,其余,贷款尚未支付,材料已经验收入库
企业购入原材料一瓶,贷款20000元,增值税2600元,以银行存款支付6000元,其余贷款尚未支付,材料已经验收入库
会计分录购买原材料高密板20000元,已经验收进入材料仓库,材料款项未支付
请教您:物业公司转售电费,物业公司针对收到的电力不征税的部分,可以开具跟电力公司一样的不征税的发票给租户吗?
请问支付的车辆购置税怎么做账
技术服务类合同是按照什么印花税税目征税?税率多少
老师办个体户可不可以核定征收要去哪里问,打税务电话吗
老师好,请问管理费用 工资这些不算主营业务成本吗
请问个人可以去税局开货物发票吗?年度个人汇算清缴需要申报吗
老师我给客户做了一个活18500元,不需要给客户开票,那么我内部核算我利润时候是否的剔除税费
你好,想请问一下,在2026年取消甲供材政策以后,电梯销售及安装公司2026年以前未完工未执行的合同按什么政策执行,还可以按13+3开票吗
贸易国是美国,实际发货到英国,退税提示收货人与合同客户不一致怎么解决
老师您好,建筑公司做工程。一般纳税人。我们公司一个工程完工了。甲方所有的钱已结清,我们发票也全部开出去了。现在现在就是甲方的审计说这个工程有些地点要扣款。要我们在十万元的工程款发票里面单独冲红2万元。请问这个操作可以吗?怎样操作,对我公司会有什么印象。
如果取得发票: 借:原材料20000 应交税费-应交增值税(进项税额)2600 贷:应付账款22600 如果未取得发票,暂估入账: 借:原材料20000 贷:应付暂估款20000
您好,希望我的解答对您有所帮助,期待您的好评!