汇算清交的时候,这个已申报个税会给你减去的,如果没有才会重复

老师:您好!公司接受对方以个人去税务代开的劳务发票,我企业代扣代缴申报个税 选择所得税项目时选劳务1、申报金额选金额还是价税合计的总额?2、次年个税汇算清缴时,那20%的税会退吗?3、若要退是直接退给劳务那个本人吗?现在是企业代扣代缴的
个人个税申报APP,申报方式是扣缴义务人代扣代缴,入职信息新单位个税申报那里已录入入职信息,为什么我这个人个税申报APP上扣缴义务人选择不了这个新公司,还是只有以前的公司,那这样我这专项扣除信息是不是到不了新单位个税申报那里面,具体怎么变更
您好,请问,我的劳务费的个税是公司代扣代缴,为什么年底在“个人所得税”app上还有这一笔的“已申报税额” ?是不是会重复交税?
老师您好,我有一笔业务是对方提供了成本票但是个人所得税是我们企业代扣代缴的,然后我做的分录是借:劳务成本-xx.贷银行存款。然后借:应交税费-代扣代缴个人所得税,贷:银行存款。我这样做好像不合适,因为我现在科目余额表应交税费-代扣代缴个人所得税借方有余额。老师我这一笔现在应该怎么调整合适呢老师
老师您好!建筑公司收到一张,个人到税务局代开的普通发票(劳务费),不含税价2712.87元,税率1%,税金27.13元,当时交了36.63元,他自己也不清楚交的什么税,在开票机器上开的,税金自动扣的,想请问一下他这个交的可能是什么税?还有就是我建筑公司要不要代扣代缴个人所得税?
因出售协议解除、不再满足持有待售条件而重新划分为固定资产时,应以“重新划分为固定资产当日”的公允价值或账面价值(孰低)作为新的入账价值,是否需要追溯补提持有待售期间本应计提的折旧?
10000元的办公室装修费可以直接计入管理费用么?
2×20 年 12 月 31 日,甲公司以 4 800 万元取得一栋写字楼并立即投入使用,预计使用年限为 10 年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。2×21 年 6 月 30 日,甲公司与乙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 600 万元的价格将该写字楼出售给乙公司,当日该写字楼符合划分为持有待售类别的条件。2×21 年 10 月 1 日,因乙公司受疫情影响出现财务困难,双方协商解除该协议。甲公司继续积极寻求购买方,2×21 年 12 月 31 日,甲公司与丙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 500 万元的价格将该写字楼出售。 请问老师各个时间段的账务处理?谢谢
老师您好,请问手机以旧换新怎么做收入,例如总价5200,旧手机600,实际收入4600
员工开的餐饮费发票是餐饮服务*餐饮服务能报销吗税收编码一致
老师,社保个人部分,全部公司承担,个税扣缴端申报个税的时候,个人部分的三险金额还要不要填上去呢?
老师,我们卖产品给私人,对方不要发票,我们还要开票吗
新公司注册 税务自动开通 怎么登陆呢 密码什么自己设嘛
老师,比如出口USD500,但是收汇是人民币,应收账款美元500一直挂着吗
家具座椅开什么发票税收编码