根据国家相关税收法规,陈某获得的中奖金额应缴纳个人所得税,税收基数为20000元,根据不同累计收入,个人所得税税率约为20%-50%.因此,陈某实际可得的中奖金额应减去应纳税款金额,即个人所得税×税率。假设陈某累计收入属于中等收入,税率为30%,那么应纳税款为20000*30%,即6000元。因此,陈某实际可得的中奖金额为14000元(20000-6000)。
拓展知识:个人所得税税率还受到其他因素的影响,比如地方政策,个人居住地所在地的不同。因此,应纳税款的最终金额还需要根据具体的情况来确定。
假定某居民个人于2019年取得如下所得:(1)每月应发工资均为10000元,每月减除费用5000元,“三险一金”等专项扣除为1500元,从1月起享受子女教育专项附加扣除1000元,没有减免收入及减免税额等情况。(2)5月份取得劳务报酬所得5000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)2019年度扣除医保报销后个人承担医疗支出20000元。(5)参加商场的有奖销售过程中,中奖20000元,从中奖收入中拿出7000元通过教育部门捐赠给某在农村的希望小学。计算应预扣预缴个人所得税税额(工资薪金预扣预缴可以简写)及应缴纳的个人所得税税额。
假定某居民个人于2019年取得如下所得:(1)每月应发工资均为10000元,每月减除费用5000元,“三险一金”等专项扣除为1500元,从1月起享受子女教育专项附加扣除1000元,没有减免收入及减免税额等情况。(2)5月份取得劳务报酬所得5000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)2019年度扣除医保报销后个人承担医疗支出20000元。(5)参加商场的有奖销售过程中,中奖20000元,从中奖收入中拿出7000元通过教育部门捐赠给某在农村的希望小学。计算应预扣预缴个人所得税税额(工资薪金预扣预缴可以简写)及应缴纳的个人所得税税额。
假定某居民个人于2019年取得如下所得: (1)每月应发工资均为10000元,每月减除费用5000元,“三险一金”等专项扣除为1500元,从1月起享受子女教育专项附加扣除1000元,没有减免收入及减免税额等情况。 (2)5月份取得劳务报酬所得5000元。 (3)8月份取得稿酬所得20000元。 (4)2019年度扣除医保报销后个人承担医疗支出20000元。 (5)参加商场的有奖销售过程中,中奖20000元,从中奖收入中拿出7000元通过教育部门捐赠给某在农村的希望小学。 计算应预扣预缴个人所得税税额(工资薪金预扣预缴可以简写)及应缴纳的个人所得税税额。 老师你好 商场中奖以及捐钱那里不太懂 麻烦你细致的给我讲解一下
4.居住在市区的中国居民李某,2020年取得以下所得: 收入中拿出 3000 元通过教育部门向某希望小学捐赠。 (1)参加商场的有奖销售过程中,中奖所得共计价值 15 000 元。领奖时告知商场,从中奖 (2)1 月将其自有的 4间面积为 150 平方米的房屋出租给张某居住,租期1年。每月取得 租金收入 2500 元,全年租金收入 30 000 元。另,2 月份,因下水道堵塞找人修理,发生修 理费用 500 元,有维修部门的正式收据。 要求计算: (1)偶然所得应缴纳的个人所得税 (2)全年租金应缴纳的个人所得税。(不考虑其他税费)
一、李某2019年发生以下部分收支事项:(1)1月将自有住房出租给刘某居住,租期一年,每月租金收入3000元;(2)5月将自有小汽车出租给张某使用半年,每月租金8000元,7月发生维修费用2200元;(3)去年10月买入的股票(公开发行),今年6月获得分红6000元;(4)在商场的有奖销售中,中奖10000元;其将中奖所得中的2000元通过教育部门捐赠给某希望小学。要求:1.计算全年财产租赁收入应缴个人所得税。2.计算利息股息红利所得应纳个人所得税。3.计算中奖所得的应纳个人所得税。
核定征收,进项票怎么做账
一般纳税人,当月进项税额大于销项税额,月末如何账务处理
你好,一般纳税人不开票不含税7.5块,售价11.5块钱,买100pcs 开票进价含税9块,含税价11块5。卖100pcs. 那么按不含税7块5进价100pcs,这个算法到时候要交多少税,怎么算呢?售价11块5,卖100只。这个税要怎么算?
老师,您好!请教您 已知材料金额,求在产品分配率 上月材料余额+本月领料额-本月完工额=月末在产品额 在产品分配率=月末在产品额/本月完工额 老师这样算对吗?
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老师,您帮我看看,旅游行业,开票已经差额开票了,旅游费用票做每笔费用的时候还能销项税额抵减吗?搞糊涂了,是不是开票的时候正常6个点开,做费用的时候正常6个点来抵税额
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