出口退税申报是指出口企业对出口产品依照海关的有关规定,在获得境外付款后,申报出口退税,获得差额税款的过程。
对于去年的出口退税申报,具体步骤如下:
1.准备需要准备申报出口退税资料,如海关进出口税收管理申报表、进口报关单、出口发票以及结算单等;
2.根据申报资料,填写 相应申报表;
3.将申报表及资料递交给具有代理出口退税资格的申报机构;
4.申报机构核实资料,按照有关的税收征收管理申报表填写详细信息;
5.按有关规定申请出口退税,收取出口退税费用;
6.等待海关进行税收审核,出口企业可以向海关提出申请,以了解税收审核的进度。
拓展知识:出口退税的相关税费,可以由出口企业在财政部门申请,获得财政部出口退税凭证。凭证上会记录出口退税支付金额,出口企业可在付款使用此凭证,抵扣境外税收。

老师,我们是外贸公司,申请退税显示疑点:存在出口日期与申报年月不在同一年度的出口数据。请问这个要怎么操作的?我们是去年2021年9月份出口的货物,想要在2022年申请退税的。
去年3月份出口货物,已经出口,但是进项发票今年1月份收到,我出口退税用“外贸企业离线出口退税申报软件正式版”申报期数应该用哪年哪月?
贸易类的企业,出口日期是去年的,今年怎么申报出口退税?
老师,我们是三类外贸出口企业,去年的报关单还没有收汇,可以申请出口退税了吗?还是要等收汇了才可以申报?
老师,首次退税(外贸企业出口退税),2023年出口,然后没有在今年4月30号前申报退税,请问需要备案后期才能退税吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录