咨询
Q

老师,新年好!请问我公司是做民宿的。支付的另外一家公司的管理费。但是他们又返回的有管理费。我可不可以用这中间的差额做无票收入?

2023-01-28 11:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-28 11:47

可以用这中间的差额做无票收入

头像
快账用户5360 追问 2023-01-28 11:48

那我的会计分录这样:借应付账款 贷主营业务收 这样可以不?

头像
齐红老师 解答 2023-01-28 11:53

借应付账款 贷主营业务收 这样可以

头像
快账用户5360 追问 2023-01-28 12:01

请问下,未开票收我是不是应该填在3%的其他普通发票和未开具发票栏里面?

头像
齐红老师 解答 2023-01-28 12:12

是应该填在3%的其他普通发票和未开具发票栏里面

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
可以用这中间的差额做无票收入
2023-01-28
同学你好 你们是差额纳税的吗
2023-03-17
你好1. 可以开的 2. 香港公司一般是开不了发票的。 他们可以开形式发票给你入账来处理的 。 可以的
2022-03-22
 你好;   你们是赚取差价了; 那你们 做;    收款做 收入; 借银行存款贷收入; 销项税; 支付 ;借主营业务成本贷银行存款   
2022-09-20
你好,可以的, 没问题 一、借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 二、借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)
2022-09-07
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×