新年好 坏账准备的计提 借:信用减值损失,贷:坏账准备 冲销 借:坏账准备,贷:信用减值损失

以前年度计提的坏账准备分录: 借:管理费用—坏账准备 贷:应收账款—单位 借:本年利润 贷:管理费用—坏账准备 当时计提做的可能不对,现在要冲回这笔坏账,应该怎么做分录?
计提坏账准备,及坏账发生时的分录?
老师怎么写出下列情况的会计分录呢:1冲减已计提的坏账准备2收回前期已核销的应收账款3核销实际发生的坏账损失4计提坏账准备
坏账准备的计提以及冲销会计分录怎么做?
冲销多计提的坏账准备这里是说红字冲销吗?正常多计提了不是做相反分录吗?贷方是坏账准备
为啥11月的工资申报在12月所属期间的时候哪怕只有3000元工资也会产生个税?
您好,老师,请问公司租赁房屋,适用的是简易征税5%,2026年改为3%,对方是否还能开具5%的增值税票据呢?谢谢
老师,请问一下,报水利建设专项收入税,他要含出口销售额吗?
老师,我们有一笔应付,但是不付了,这个怎么处理哈
软件退税的税要交企业所得税吗
老师,请问年末结转本年利润到利润分配科目,是要先把期间损益结转了,再做这张凭证是吗
老师,12月份因未对完账,没开票,能申报未开票收入吗
老师:电子税务局可以查到税管员姓名吗?
老师年末需要重分类往来账吗,
工资分录 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
是月末计提,下月初冲回,然后月末的时候按应收账款这些科目余额按一定比例再重新计提吗
新年好 坏账准备的计提 借:信用减值损失,贷:坏账准备 冲销 借:坏账准备,贷:信用减值损失 (是针对这个回复有什么疑问吗)
嗯,我的意思是月初冲销上个月计提的坏账准备,然后月末再根据应收账款这些科目的余额重新计提坏账准备,是吗
你好,是月末或者年末计提坏账准备。 具体什么时候冲销,没有具体的时间限制
那计提的坏账会产生递延所得税资产还是负债呢?分录怎么做?
你好,计提的坏账,对应的递延所得税(这个不清楚,抱歉)
好的,谢谢
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