劳务公司开发票了,收到建筑公司工资不开发票合法。

老师,我们是建筑劳务公司,给A公司提供人工劳务,A公司把钱打到我们公司公户,用来给工人发放工资,我们需要给他们开票吗
老师您好,我们是劳务公司,和一个建筑公司签订了劳务外包合同,我们发了工资在给建筑公司开票,员工工资是成本,开了票就是收入,但是现在建筑公司把工资发了,还要求我们开票,这个成本从哪里找?
老师你好。我们建筑劳务公司。业主单位自己代发了劳务人员的工资,叫我们开劳务发票。我们怎么做账呢
老师你好,我们是建筑公司,一个项目,由另一家建筑公司提供劳务,他们给我们开的发票,可以开建筑服务*工程款不?
建筑公司与我单位(劳务公司)签订的劳务合同,我们给建筑公司开建筑服务发票,但我公司为规避社保,又不能工资成本太多,能不能按包工头再承包的方式去税局让他给我们开发票,这样社保也规避了,成本也增了
公司有个客户,2025年的国际货运代理费是私户付款的,我们没有申报收入,金额2万,现在客户想要发票,公账付我们2万,私退回原来收的2万,开发票2万,请问这样可以的嘛
25年12月账做应收账款账龄分析,设置了一年内,1-2年,2-3年,3年以上 21年2月出售的未收款,是不是属于4-5年之间 22年12月出售的未收款,到25年12月刚刚好3年,是属于2-3年,还是3年以上??
老师:问一下:公司报销的员工往返路费计入什么科目
计提应收账款坏账准备,应收账款贷方就不需要考虑进去了吧
补提2022年5元,需不需要调整以前年度损益,应该怎么做账
第二季度现金流量表的期初余额填的是第一季度的余额还是上一年的12月余额
高新技术企业有研发费用,研发支出费用化和资本化支出是每月月末都得结转,还是说每年年底才结转还是说可以一直挂着,跨年挂着也行。但是他根本没有形成什么资产,是不是就不应该有资本化的支出啊?
老师,请问福利费没有记到应付职工薪酬科目核算,发生时直接借管理费用福利费,贷银行存款了,这种情况,所得税季报和汇算清缴的时候应付职工薪酬的金额=应付职工薪酬贷方金额+管理费用福利费的金额,是属于调表不调账吗?还是应该把账更正完再报税?哪种方法更好一点?
请问老师,福利费没有记到应付职工薪酬里面,直接记到管理费用了,当时是借管理费用福利费,贷银行存款了,年末的时候可以把一整年的福利费补记到应付职工薪酬里面吗?如果可以怎么做分录?
制造业企业,一直没有营业,做的零申报,注册资金5000万。老板又舍不得注销了,说有商标权,最好的办法是不是做减资,还有别的办法吗