你好,单位价值不超500万的固定资产一次性税前扣除政策,延长至2023年12月31日。

老师 固定资产一次性扣除的话 购进的设备 器具 单位价值不超500万 不是可以一次性扣除吗 这个设备和器具 必须是当年购买的当年才能享受这个政策吗 当年不享受以后可以享受吗
老师,500万以下固定资产一次性税前扣除政策,因为购买的设备较多,可不可以一部分设备享受这个政策一部分不享受??
老师,500万以下固定资产一次性税前扣除政策是到2023年12月31号的吗?因为2022年购买的设备较多,可不可以一部分设备在2022年享受这个政策一部分放到2023年享受?
高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除。老师您好,这个政策针对我们2022年12月份购入的固定资产适用么?2022年购入的固定资产,会计上没有计提折旧,还可以享受一次性扣除和加计扣除政策么?有相应的政策条文依据么?
老师:不是去年有个新政策吗?2022.10-22.12月购买的设备,不仅可以享受一次性扣除,而且还可以享受加计扣除。这个题目中购买安全生产设备,只是享受了一次性扣除,调减了29.5万元,并没有享受加计扣除吧?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
设备只要是可以独立工作,而不是组合在一起才可以使用就可以分年度税前扣除。
老师,我的意思是2022年购买的设备比如10台,已收到发票,都是可以独立工作的,是2022年5-6月份购买的,我可不可以4台放在2022年一次性税前扣除,还有6台放到2023年税前扣除?
22年5-6月份购买的不能放23年一次性税前扣除。
22年5-6月份购买的没提过折旧的可放汇算清缴时一次性补扣除。
提过折旧了,预缴时那个加速折旧表填了,可能数字不准确,准备汇缴时填正确的,可以吗
上的时候可以补填的。
汇算清缴时可以调