您好,这个是可以计入到销售费用的
麻烦咨询一下老师,我们公司有3个股东,其中两个老板经常出差,出差的话,他也涉及到一个这个出差补助。曾经给这个老板的出差补助费呢,就是税务局局就给踢出来,说不合理说不能说你们定多少就是多少,得有个参照。所以我就想知道这个参照的金额是参照谁,怎么个参照法,那像有这老板经常在国外,那怎么去给他定义这个补助,出差补助啊,一个地方和一个地方的这个,这个费用还不一样,你像我们老板哪都走,上海,天津哪都走,辽宁省内什么都走。那你这个每次出差的餐就是出差补助餐补什么的,你正常的话都应该划拨,我们就因为他们查一回都给我踢出来了,我们都没划拨过,所以说这个想咨询老师,这个应该怎么处理。
老师你好 我们公司出差补贴餐补加交通补贴 一天是70 这个补贴直接写在差旅费报销单上一起报销的 但是这个没有发票 我应该怎么做账
老师,我们公司司机用自己的车送公司人员去出差,私车公用,那个人员在外地住了一晚,可以有出差补贴,司机送过去回来了,第二天又去接回来的,由于没有在外地住宿,所以不能有差旅费补贴,现在有这么个问题,就是司机报销油费和过路费,怎么报销,填差旅费报销单还是一般费用报销单
老师您好!员工出差按公司规定取得的出差补助,应入哪个会计科目呢?这个是不是可以不用提供发票呢,直接在差旅费报销单上写上补助金额,这样的操作是不是也可以在税前扣除呢?
老师,销售人员出差,发的这个出差补贴,入账入什么科目?因为这个出差补贴,都是公司规定,按照一人多少钱,多少天来发的。只在出差报销单上体现这个。
发的临时工需要申请个税吗?会计凭证跟员工发工资一样吗
老师,我们采购来的零件直接用到指定的项目中,零库存,做分录时还要过度一下原材料科目吗,能直接用成生产成本吗
老师,汇算清缴时候利息是负数,填表时候利息支出是写正数还是负数
老师有张发票对方给我们开了公司名字其中的两个字,也没有税号,这个发票能用吗?普票
@董老师,只要董孝彬老师回答,老师我现在做到确认收入结转成本了,我们把收入和成本都用的含税,然后我们上次交增值税的时候写的分录里有这个用进项冲减收入的分录,现在还用4月整月收到的进项冲减主营业务成本吗
农业小规模的买的苗,对方开免税票可以用吗?报税有没有影响
老师,找不到网银的课,在哪里找
老师,预付卡开的发票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用环节会有发票进来吗
这个待办里面,企业财务报告(月报)是需要报什么?
财务人员从哪个环节确认可以出口退税。从哪个环节准备资料?
老师,我知道是计入销售费用-差旅费的。我的意思是,怎么区分,又报销油费,又有出差补贴的,油费,我是计入的销售费用-差旅费-油费。那出差补贴我应该怎么做账?
你涉及三级科目,把这些都区分开
老师,出差补贴,设三级科目为什么?
而且这种出差补贴,会涉及个税问题吗?一般都是在员工报销的时候,填在差旅费报销单上,就打钱给他们了吗?
设置三级的话,这些油费啊,差旅费之类的,就更清晰区分了,不涉及个税
老师,我是问,出差补贴,怎么设三级明细!其他的我知道的
你想从出差补贴中设置油费,然后住宿费这些是吗
老师,请您再看一下我上面发给您的报销单。要根据报销单做账啊。这个员工,报销油费,还要给他支付出差补贴啊,所以要分开做账啊。您看下我做的哪里有问题没有?
这个是是可以的,也就是车辆使用费的油费和差旅费的补贴款
我摘要可以直接写报销出差补贴吗?
可以,这个是可以的
老师,出差补贴不能直接设三级明细补贴吗?就是,销售费用-差旅费-补贴?
对,这种的话,不太合适
那就是说,出差补贴,就不设三级明细,直接就是销售费用-差旅费?
对的,这样的话合理一点