同学,你好 最好更正一下
老师,我们是劳务公司,给一家单位开票,开票是按他们给的工资数来开的,就是他们给的工资数是700万,我们按700万乘以我们要收的税和管理费3.8%,开票总金额为726.6万,他们的工资又是总承包代发的,只要把26.6万的税和管理费打给我们就好,所以我这里做账就是借:银行存款26.6万其他应收款700万 贷:主营业务收入7054368.63应交税费增值税211631.37,之后再把其他应收款700万结转到主营业务成本。可是现在他们工资算错了,工资数是720万的,那我多出来这20万该怎么做账啊
老师您好,工商年报工资支出总额填错了有关系吗?会影响年报吗?我们主营业务成本就是工资,我按照这个金额填的,因为之前是代账公司做的,账目一塌糊涂,他把工资都做管理费用了,后来我接手就把工资做主营业务成本了
老师,我这边新接手了一家企业,是一家建筑安装公司,然后发现上任会计把去年整年的工资都做到了管理费用里面,他们家的主营业务成本好像也就是人工工资,现在做汇算清缴的时候系统提示风险,请问我现在该怎么调
老师晚上好,请教您一个问题:公司以设计为主,那么收别人的设计费收入,是不是记入到“主营业务收入”?如果是记入主营业务收入了,那设计人员工工资是记入“主营业务成本”吗?公司会计是这样做的,理由是有主营业务收入,就要有与之匹配的主营业务成本,但我总感觉怪怪的,工资的归集不是应该记入“管理费用-工资”,“销售费用-工资”,“研发支出-工资”,“生产成本”等科目吗?工资能记入“主营业务成本”吗?
老师您好,我刚接一家家政服务企业,刚看第二季度的利润表,因为之前的会计把成本都做到“营业费用”里面了(包括保姆的工资等等),但是我这次建账是把保姆的工资这些做到“主营业务成本-工资”这里了,这样会不会造成原先会计所列科目使得公司毛利过大,而我把营业费用-工资改到主营业成本-工资,使得毛利降下来了,这样对税赋是不是有影响了?
收到原材料发票:20吨100万元 实际入库:15吨60万元 老师,账务怎么处理,谢谢
老师我们气体充装企业,每月的产成品种类就氧气,高纯氧气,氮气,高纯氮气,氩气,高纯氮气,二氧化碳,高纯二氧化碳和混合气这9种,那我主营业务收入的二级科目按什么设置好,产品还是客户?
老师,我们公司建设电站有材料支出,劳务支出,服务支出,分别取得了6%,13%,9%专票进来,建好总共花了500万(含税)建好后把这个电站拿去了抵押融资租赁500万,现在每个月还租金,还的时候包含本金和利息,电站现在慢慢在产生收益了,取得的收益每个月还款,整个账务处理及分录怎么写?
老师 小规模的物业公司 可以开清雪的发票吗?
老师好!企业与企业之间签了合同,但是还没开票,也没转账,事实发生了,这个要怎么做分录?
老师,现在公司采购个人垫资然后公司打款给个人是不是会被查?
请问一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么数据?
老师我之前做了这个分录 借管理费用二级福利费4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 贷 银行存款4830 我这样冲减对不对老师帮我看一下 借管理费用二级福利费-4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 贷 银行存款-4830 冲完之后我又重新这样写的 借管理费用二级福利费4830 贷银行存款4830
去年的销售没有结转成本,今年怎么操作
公司从6月开始不生产经营了,按照权责发生制,6月没有收入,成本只有折旧和摊销,5月暂估了未开票收入300万,6月会正常开票300万,因为存货财务账比及实际多340万,为了结转掉账上多余的存货340万,6月可以不红冲5月的为开票收入吗
这个金额是要按照计提金额来填写吗?
我们都是用对公账户发工资,代账公司为了平账,账做不平就要库存现金,有些用库存发工资,有些是对公账户发工资,这个工资支出总额咋填?
同学,你好 只要是工资都算的,不管是什么方法来发
是按照计提工资金额来填写吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
老师确定是计提工资填写,不是填实发工资哈,因为他们工资高还要交个税啥的
同学,你好 是的,只要属于本年度的工资,就要算