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甲公司委托丁公司加工商品一批(属于应税消费品)100000件,有关经济业务如下:(1)1月20日,发出材料一批,实际成本为6000000元,。(2)2月20日,支付商品加工费120000元,支付应当交纳的消费税660000元,该商品收回用于连续生产,消费税可抵扣,甲公司和丁公司均属于一般纳税人,适用的增值税税率为17%(3)3月4日,用银行存款支付往返运杂费并取得增值税专用发票注明运费为10000元,增值税税款900元。(4)3月5日,上述商品100000件加工完毕,甲公司已办理验收入库手续。根据上述资料编制有关会计分录
甲公司委托丁公司加工商品一批(属于应税消费品)100000件,有关经济业务如下:(1)1月20日,发出材料一批,实际成本为6000000元,。(2)2月20日,支付商品加工费120000元,支付应当交纳的消费税660000元,该商品收回用于甲公司销售和丁公司均属于一般纳税人,适用的增值税税率为17%(3)3月4日,用银行存款支付往返运杂费并取得增值税专用发票注明运费为10000元,增值税税款900元。(4)3月5日,上述商品100000件加工完毕,甲公司已办理验收入库手续。根据上述资料编制有关会计分录
甲公司委托丁公司加工商品一批(属于应税消费品)100000件,有关经济业务如下:(1)1月20日,发出材料一批,实际成本为6000000元,。(2)2月20日,支付商品加工费120000元,支付应当交纳的消费税660000元,该商品收回用于连续生产,消费税可抵扣,甲公司和丁公司均属于一般纳税人,适用的增值税税率为17%(3)3月4日,用银行存款支付往返运杂费并取得增值税专用发票注明运费为10000元,增值税税款900元。(4)3月5日,上述商品100000件加工完毕,甲公司己办理验收入库手续。根据上述资料编制有关会计分录
华宇公司2019年6月委托乙公司加工材料-批(属于应税消费品)1000件,有关经济业务如下:(1)6月10日,发出材料-批,计划成本为40000元,材料成本差异率为3%;(2)6月20日支付加工费12000元,增值税1560元。支付应当交纳的消费税6000元,该材料收回后用于连续生产,消费税可抵扣,双方公司均为一般纳税人,适用增值税率为13%;(3)6月23日,用银行存款支付往返运输费1000元,增值税税率为9%;(4)6月30日.上述材料1000件加工完成,公司已办理验收入库手续,计划单位成本为每件60元。要求:编制华宇公司委托加工物资发出材料、支付加工费、支付有关税费、委托加工物资收回等业务的会计分录。
华宇公司2019年6月委托乙公司加工材料-批(属于应税消费品)1000件,有关经济业务如下:(1)6月10日,发出材料-批,计划成本为40000元,材料成本差异率为3%;(2)6月20日支付加工费12000元,增值税1560元。支付应当交纳的消费税6000元,该材料收回后用于连续生产,消费税可抵扣,双方公司均为一般纳税人,适用增值税率为13%;(3)6月23日,用银行存款支付往返运输费1000元,增值税税率为9%;(4)6月30日.上述材料1000件加工完成,公司已办理验收入库手续,计划单位成本为每件60元。要求:编制华宇公司委托加工物资发出材料、支付加工费、支付有关税费、委托加工物资收回等业务的会计分录。
老师,我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的,然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账?
小规模季度不超过30万,普票免征增值税,那未开票收入也免征增值税么?
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
公司法人可以是财务负责人吗
资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
陆运出口报关可以填FOB吗
计生用品的税率免税和0税率有什么区别
公司开的幼儿园,购买书包入什么科目,购买装饰画,等又入什么科目?
老师,我们遇到一个问题,我们是外贸企业,原材料集成电路A产品是向我们香港的子公司购进,然后委托加工企业测试加工后,变成集成电路B再出口原供应商香港子公司,测试加工企业给我们开单单测试费的发票,不含成本,成本发票有代理报关公司开具的增值税发票,是代理进出口,这样可以退税吗,勾选报关公司开具发票的税款?加工企业不肯开成本加测试费的发票合理吗,还有向子公司买货加工再卖回给他,这种是税务局认可的模式可以退税吗?加工企业手册哪里可以查看?目前货已报关出口,已经免退税备案,需要在单一窗口和口岸办理什么手续吗
陆运出口有报关单吗,收到的报关单上仅供核对的