借:主营业务成本,贷:库成商品,借:本年利润,贷:成本科目,费用科目,借:主营业务收入,其他业务收入,贷:本年利润 借本年利润贷利润分配未分配利润,如果是亏损的,上面的分录不变,金额是负数。

老师好,本年利润12月借方金额代表亏损,结转最后一张凭证应该借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润。 如果在贷方表示盈利,做相反方向凭证对吗
老师您好,年底的最后一个凭证是不是应该利润结转,借:本年利润 贷:利润分配 未分配利润
年末最后一张凭证借本年利润贷利润分配-未分配在结转损益前做还是后
年底最后一张凭证,本年利润转利润分配的凭证怎么做?
年终最后一张凭证做当年利润的分录怎么做?
汽车洗车美容公司,可以开太阳膜发票吗?
如何记账做进项税和销项税,年报一般纳税人和小规模纳税人
老师好,公司收到自产农产品销售的免税树苗发票10万,那怎么做分录呢
老师你好!请问我申报完经营所得A表和B表后跳出要申报经营所得C表,这个C表去哪里找的
老师,水费交的迟产生的滞纳金应该怎么入账
老师你好,我们客户来的Po单是分品牌的,后缀都是同一个公司,打款也是这个公司,前缀的话会分几个名称,可能就是品牌的意思,那报关是按PO单上名称来还是按报关单上的名称来报,有什么影响吗?
老师您好,小规模公司上季度印花税实际发生36.66,但税务系统只扣36,现在印花税余额还有0.66元挂账了,也不用交了,这个怎么处理,还是这个季度少计提0.66把这会计账上冲平呢,怎么处理比较好
请问一月最新报税日期,都报哪些税还有二月
老师,奖金记到应付职工薪酬-福利费,那他只能扣除工资的14%是不是
老师好,就是职工工资的话,我一直是按会计上的所属期来做的,假如说26年1月份发放的是25年12月的工资,那我是在26年1月20号之前申报所属期为2025年12月的工资是这么申报的,那后面才得知说个税是按那个实际发放的时候来算所属期的,那这么一直循环的话,我这个要怎么弄,如果把前期的都更正了也不太可能,因为好几年了。
是手工做还是金蝶软件能生成?
通常都是手工做的不复杂
我们现在是每个月都自动生成最后一张结转的凭证, 年底还是要做这张手工凭证,是这样吗?
借:主营业务成本,贷:库成商品,借:本年利润,贷:成本科目,费用科目,借:主营业务收入,其他业务收入,贷:本年利润这个是系统每个月可做的
借本年利润贷利润分配未分配利润(亏损的,上面的分录不变,金额是负数)这个手工做就行