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请问老师:医药批发行业,对于挂靠账务处理是?

2023-01-31 14:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-31 14:42

你好;    挂靠是什么业务 情况; 描述下业务才好判断的 

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快账用户5533 追问 2023-01-31 14:44

业务就是医药批发呀

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齐红老师 解答 2023-01-31 14:45

你好;  你批发出去; 是因为你没有资质挂靠别人的 资质去开展业务吗 

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快账用户5533 追问 2023-01-31 15:04

是的,老师,这样该怎么处理呢?分录怎么写

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齐红老师 解答 2023-01-31 15:05

你好; 那你就挂靠对方; 对方去开票给客户;  对方支付款的时候会让你开票 做成本的; 你开票的部分你做收入结转成本即可;   

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快账用户5533 追问 2023-01-31 15:08

挂靠双方,都应该怎么写分录呢?

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齐红老师 解答 2023-01-31 15:11

你好;     挂靠     对方正常做收入结转成本; 你也是正常做收入结转成本哈 ; 分录都是一样的;  这个只是业务是挂靠而已   

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快账用户5533 追问 2023-01-31 15:12

具体完整的分录怎么写?

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齐红老师 解答 2023-01-31 15:14

借银行存款贷主营业务收入;  应交税费-应交增值税 -销项税;  借 主营业务成本 贷   银行存款; 应付职工薪酬- 工资  

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快账用户5533 追问 2023-01-31 15:17

为什么是贷银行存款,应付职工薪酬_工资呢

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齐红老师 解答 2023-01-31 15:18

你好; 你发生了  成本   直接 支付 就是贷方银行存款;  你公司的人员工资 贷方就是应付职工薪酬 科目  ; 我  做的是给你举例的; 自己参考下  

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快账用户5533 追问 2023-01-31 15:23

那挂靠收的手续费怎么处理呢?分录怎么写?

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齐红老师 解答 2023-01-31 15:24

你好; 手续费 你   如果开票或者不开票 这部分管理费; 你可以单独做 按6%报税哈 ; 借银行存款 或者应收账款贷其他业务收入 ; 应交税费-应交增值税- 销项税  

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你好;    挂靠是什么业务 情况; 描述下业务才好判断的 
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同学你好 增值税税负率是3%
2021-09-03
你好!你们是买货物吗?
2020-09-17
同学你好 这个和做你们自己的工程是一样的 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
2020-09-05
您好,建筑业有挂靠,您说这个是商贸代销么
2024-01-03
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