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老师,我想问下,这个分录怎么做,我们0申报企业,但是现在实行电子发票,税务局让开电子发票5块钱,我们开了,怎么做分录,谢谢

2023-01-31 22:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-31 22:41

借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,然后你们再红冲就可以了。

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快账用户3254 追问 2023-01-31 22:42

税务局说的发票不能红冲

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快账用户3254 追问 2023-01-31 22:42

那我确认收入 用不用结转成本 这笔钱客户也不会打给我们 我们怎么做分录呢老师

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齐红老师 解答 2023-01-31 22:43

你好,那什么原因需要开的这个发票?

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快账用户3254 追问 2023-01-31 22:45

税务局推行全电子发票 需要测试系统 打电话让开5块钱 不管有没有业务 开了也不能作废

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齐红老师 解答 2023-01-31 22:47

那就做收入 成本虚增汇算清缴调增 在红冲成本只有收入 没有成本

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快账用户3254 追问 2023-01-31 22:48

老师 分录怎么做 我不会 我们现在没有往来 一直0申报 但是还有留底的进项

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齐红老师 解答 2023-01-31 22:49

借主营业务成本贷应付帐款

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快账用户3254 追问 2023-01-31 22:49

老师 能完整写一下吗 不懂

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齐红老师 解答 2023-01-31 22:50

借应收 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷应付帐款 哪里不完整了

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快账用户3254 追问 2023-01-31 23:01

应收应付不平啊 这个钱收不回来 怎么座屏做平

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齐红老师 解答 2023-01-31 23:15

成本汇算清缴红冲不是吗 借应付账款 贷以前年度损益调整 调增就可以 借营业外支出贷应收账款 今年年末做这个

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借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,然后你们再红冲就可以了。
2023-01-31
你好;   你 挂; 借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 
2023-01-04
借应收账款, 贷以前年度损益调整 应交税费
2023-04-15
你好,这个物业费是几月份到几月份的?如果已经过了时间了,也就是在1月份之前的,借银行存款 贷其他业务收入、 应交税费, 借其他业务成本,贷银行存款
2026-01-07
你好,我们把物业费做一个商品,再开出去确认收入结转成本就可以
2026-01-07
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