您好,这个是可以的,对的
我在另一家店开的票 ,金税盘和发票都是那家店的 我以为是我们店的,就开了一张票,开出来发现票上写的不是我们店的,我就赶紧在开发票系统里作废了,然后这张票不见了 要赔钱吗 因为盘用错了(他们店也没有把这票做账也没有盖章)
老师,我想咨询一下,现在有个个体工商户给我公司供货,但是他们(个体工商户)没有税盘,所以开不了票,于是他们用其他可以开票的企业的税盘给我公司开票,开的这张票和(供货的材料)实际业务一致,但是可以开票的这家企业,没有和我们供货的个体户经营范围,您说这张票,我可以入账吗?
我们是小规模纳税人,我今天进行申报缴税,总是显示不通过 相差的金额就是7-9月份的发票金额和税款 以前都不需要填写这个报表就能审核通过,不知道这次为什么 我再申报缴税前,在金税盘开票系统上不知道怎么把抄报税状态给改成了已申报缴税状态,会是跟这个有关系吗?
新公司开票资料怎么设置,我的税务Ukey开票系统里有自动的地址了,这个地址没有(自主申报,仅限办公),营业执照上有的。我就按照税务开票系统里来可以吗?
我们公司,收到税务的那个要求,说我们今天之前要把我们系统上面所有的那个电子普通发票要开完,意思叫我们就是随便开,就是开点开金额出来,就是到时候就红冲它就是开一个负数,红冲它,但是我这边可能没弄过。然后我就把我们之前是查过剩,下11张电子普通发票我都开完了,我就是不知道,说电子普通普通发票是要开一张就就红出,就是开负数一张这样子,负数的那一张也要占用一张发票,所以现在就没有票了。 我就想问一下,在那个全店发票的系统上可不可以查回,我现在就是用税盘开的这些电子普通发票,查到后可不可以在全店系统上去开复数宏冲?
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
老师,在设立应收账款明细目的时候,比如说有些公司后面有括号,个体户,我是不是也要把这几个字输入进去?
老师请教:我们是苗木企业一般纳税人,有自产自销0税也有9个点的,现有一客户开票9个点的票,我直接开票后这个项目的进项也能抵扣了吧?应该注意一些什么?
一般纳税人外购的货物无偿赠送其他单位,其他单位会开局增值税专票吗?
请问稳岗补贴在哪里操作?
老师,收到的加工费的电费, 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入,增值税也交了
前提是不是 白盘要对应白盘系统 黑盘对应黑盘。 还是说 只要有个开票系统 随便什么盘都可以
当然是不同盘要对应不同系统