您好,这样的话,就是 借 其他应收款 508 贷 银行存款
老师,一家公司注册资金6600万,A、B股东以货币形式各出资1840万,A、B股东以债权形式各出资1460万,双方的实收资本各3300万,现在B股东把所有股权转让给C股东,但C股东往公司账户转账1200万 分录写的是借:银行存款 1200万; 贷:长期应付款 1200万 之后这1200万直接转给了B股东 我在想既然股权变更了,为什么不把B股东的1200万实收资本转成C股东呢?
原先A公司借给了B公司借款508万,现在A公司向C公司购船款,但是船舶还未打造完成1680万(1680-508万,剩余金额C公司股东自己向A公司打了借条),现要求B公司直接把原先借走的508万汇款到C. 。这分录怎么做呢
你好...比如我们A公司跟B公司签了一份融资租赁合同..每月还本付息..购买的固定资产到期是B公司的...C 公司是A公司的全资股东...B公司把第一期的还本付息200万转转了C公司..假设利息是50万..本金是150万...收到的本金150万..C公司给A公司开了收据..利息给50万开了发票(不含税金额是45万.税5万) 那请问C公司的账务处理现在写的是 借:银行存款 贷:主营业务收入 195 应交税费-增值-销项5 现在想要调整..应该怎么记合适
公司在海南注册,注册资本2000万,两个股东, A股东占比33.3%(就是666万,已打到公司账上) B股东占比66.6%(就是1334万,已打1000万到账上,剩余334万暂未打) 现在需要公司要转让变更股权,变成3个股东 变更为 A股东占比20%(就是400万) B股东占比60%(就是1200万) 新增C股东占比20%(400万) 现在需要怎么处理这个款啊 A股东还有334万没付 是先付再转,还是直接先转呢,怎么变更比较合理,求解答
公司一般纳税人,本来业务是和D公司,公司购买D公司货物。现在为了收到发票,通过B和C公司走账,打款给B和C公司,B公司和C公司给我们公司开发票,D公司给B和C公司开发票,我们公司实际结算还是和D公司。这个内账怎么做呢?要考虑公司开的增值税,增值税科目分为已开进项,和未开进项,因为老板想知道账上每个月欠税金额。比如4月,我们给B打款30万,给C打款200万,C给B打款50万,B给D(真实公司)打款45万。B给我们只开了20万的票,B给C只开了40万的票,C给我们开了10万的票。最后D给B就开的实际结算54万的金额。把未开进项和已开进项考虑起来,而且4月确认成本,应该是实际54万这部分金额。并且4月要交增值税,这个内账应该怎么挂,请老师帮我详细一点借贷
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复,回复不对我投诉你
IPO过程中财务主要做什么
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复
对公付款,报销单后边附的原始凭证,发票,合同,打款回单,还有什么
销售收购的二手车减按0.5%增收增值税,开具二手车销售统一发票,如果非个人的购买方,索取增值税专用发票,应当再开具征收率0.5%的增值税专用发票? 是说重复开具两次的意思吗。?这里不太明白具体的操作?
我上个月交租赁合同印花税,这个月房屋租赁发票冲红了,下个月重给我开发票时我是不是就不用再交印花税了?
A公司分录 这A公司没收到B 公司款,怎么挂银行存款呢,直接C公司收到了
没有从B公司实际支付吗?
老师 请你在看下 我叙述的,我现在想知道A公司需要做哪几笔分录。按道理B公司原则上要还给A公户上,现因为A 要买船 就要求B公司直接给款还到C公司账上了
A公司做一笔 借 其他应收款 508 贷 银行存款 借 固定资产 1680 贷 应付账款 508 银行存款 差额
其他应收款508二级科目是C公司是吗?钱也没从A 公司走,为什么要贷银行存款呢? 是否需要冲销B公司借款,毕竟B公司款还了,。
应付账款508万 是不是就意思在冲销之前B 公司借款,只是我之前挂的是其他应收款
对,508是C公司, A公司向C公司购买的时候,贷方是银行存款,未支付情况下是应付,然后这个应付和C公司的其他应收对冲
借:固定资产 1680 贷:其他应收款-B 公司
按照我上边说的这个
船目前没建造好 要挂在建工程吗。 支是宽支出 直接确定固定资产合适吗? 那次月计提折旧影响吗 这些 还是无所谓。
没建造好的话,计入在建工程,等啥时候确认固定资产再折旧