不能 现在就是固定的 按月预缴 算法就是按年累计的数据
老师。政府委托国企代采购固定资产。采购的固定资产开具的发票又是企业名字。现在要把该固定资产移交到政府部门去,我企业怎么做账务处理
(1)2023年12月11日,长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品,产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日,上述产品未发生退回。根据经验,该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
什么是善意占有?给我举个例子。
您好,老师,外贸出口企业首次核查资料中:涉及出口退(免)税申报的相关进项税额是否已经转出,上面这句话是什么意思?退税时这句话主要是核查什么?我这边需要怎样应对?
老师,公司租的车,月租费每个月600元,租的个人的车没有发票,能入账吗,企税让税前扣除吗?
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
老师你好,我A公司销售空调并同时安装税率13%,现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么?还是劳务*安装?然后甲公司只负责销售税率13%,这样拆分业务是合理的还是不合理?销售及安装价格是真实的,合同也拆分签,这样算不算合理避税? 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证?
那这个月申报1月份的金额和22年申报的1月份的一致,22年度1月份怎么不需要扣税呢?
算法可以更改吗?
你好收入多少 扣除多少
23年1月6000 扣除966.25。 22年1月一样
不对的吧 累计扣除费用多少你看下 6000-5000-966.35)*3%
个税1.01元啊,但是同样的工资为什么22.1月不扣,23.1月要扣个税呢
你去看下22年一月份明细 累计扣除是不是6万 你截图 符合要求的,累计扣除费用每个月都是六万
你是说23年度1月申报还要看22年度一整年的累计工资吗
还是没有都需要在app上选择下代扣义务人?
我就是单纯的问你累计收入和累计扣除是多少,你跟我说的你也没说这个5000还是60,000 你只说了个人负担的社保还有收入累计扣除费用呢 上一年累计收入在60,000以内,就这一处工资一到十二月份你都给他申报了个税他次年的每个月累计扣除费用都是60,000 我就怀疑 累计扣除有6万的
她去年一年都在本单位,收入超过6万,每个月都申报的,但是今年一月份显示累计扣除数是5000元
综合所得 工资薪金那边 累计扣除确认修改
可以手动修改吗?
可以的 只要符合要求的
要求具体是什么样的呢?请老师指教下,不然我不敢手动修改
1、上一纳税年度 1-12月均在同一单位任职且预扣预缴申报了工资薪金所得个人所得税; 2、上一纳税年度 1-12月的累计工资薪金收入(包括全年一次性奖金等各类工资薪金所得,且不扣减任何费用及免税收入)不超过6万元; 3、本纳税年度自1月起, 仍在该单位任职受雇并取得工资薪金所得
第二点,工资加一次性奖金,超过6万了
年终奖单独申报个税的可以 没有的不行
她是年终奖单独申报个税的,但是一年工资薪金也超过了6万
那就不符合要求的 不符合要求就不要修改