老师,根据《企业会计准则》的规定,应该通过“工资支出-应付职工薪酬”科目和“应付职工薪酬”科目的调整实现账目的调节。例如,在账期结束前,重新计算员工每月应付职工薪酬,并相应记入账本,同时在“工资支出-应付职工薪酬”科目的借方金额减去500元,以抵消发生的差额。拓展知识:我国注重依法计算工资,严格落实工资支付及工资报酬的营收税调整机制,确保劳动者拿到正确的工资,权益得到有效的保障。
老师过年好,我是做内账的,我们老板平时用微信支付每个员工一部分工资,年底一块清算。请问能不能在银行开个私户什么的,老板支付职工的钱我都能知道,好入账,就不用再查发给每个职工的转账记录了。该怎么办好呢?
您好,老师!往银行账户转一块钱,测试银行卡能不能正常使用,这个要怎么做分录呢
老师好,这个月个税忘记从员工工资扣了,资产负债表报表数字不平,我怎么把账做平
老师您好,公司给员工离职补助不用交个税的,银行单怎么入账呢
老师,请问之前做账工资时计提了14500然后冲销,做发放工资凭证时,但是发放工资做账少了管理工资那块少了500,现在发现去更正,把发放工资冲红然后做正确的的分录,把之前少的补上去,可是补完这个之后发现工资到借方余额出来1500 不平了,请问该怎么处理
你好老师 需要简历制作 怎么弄?
老师,小数位数四舍五入,最后一个月倒挤,是什么意思?倒挤是什么意思?
老师请问小规模企业文化事业建设税季度销售额不超过6万免征,开票收入是全部收入还是只是广告收入不超过6万呀
老师好,网银服务费,有银行回单,没有发票,可以做费用抵企业所得税应纳税所得额吗?
接手以前账,发现财务软件应交增值税-40189.41,但是财务申报税务局留底税额为40297.44。即财务报表申报多申报留底金额108.03。请问自己的账怎样调增转人工差额分录?
老师2024年12月结转成本多结了1块钱,数字写错了,现在库存金额和账面金额差了1块钱,怎么调整呢
@董孝彬老师 我们是一般纳税人销售板材并提供工装。请问开发票可以按建筑服务9%开票吗?属于装饰服务吗?
多栏式明细账,过次页需要填写哪些项目的余额,后面的借方项目,需要一一对应的填写上吗?
一个人的工资,1-2月个税在A公司申报,3-4月在B公司申报,5-6月在C公司申报,这三家公司实际是同一个老板,在C公司申报时入职时间写5月,6月申报要交个税,如果填写1月入职就不用交个税,这种情况,在C公司入职时间应该写几月?
老师您好,请问机器设备需要提10年的折旧是不?使用了5年,机器不能使用了报废了,怎么处理?还能继续提折旧嘛?