借销售费用,贷库存商品应交税费、应交增值税销项。

老师,请问一下我们是代账公司,现在物业要跟我们谈,我想问一下,我们怎么样跟物业谈呢?
老师,我想问一下,就是我们是物业公司,我们向业主收入暖气费,然后由热力公司给业主开票,我们收钱的时候我做的借:银行存款,贷:应付账款-热力公司,现在热力公司把票给他们了,我们用他们的发票复印件,如何做账
老师,我想问一下,就是银行放款到我们公司账户上,然后我们在把钱转款给渠道公司。想问一下这样的业务要怎么做分录。
我想问一下我们公司是物业公司,交物业费送清油,送清油的分录应该怎么做? 是计入管理费用还是销售费用啊?
我想问一下老师,物业公司给业主够进天燃气怎么样做记帐凭证
受益所有人信息备案,老师,这个在哪里弄呀?怎么弄
如果软件产品增值税即征即退没有进行进项分摊,还可以退税吗
以前的企业营业执照,一直没有申请税务登记,现在电商行业开始报电商税,没有登录税务登记有影响吗?需不需要去登记一下?
新工厂7月开始正常运作,到11月才开始有产品完工1500件。7-11月有发生制造费用,人工等一共60万,已结转到生产成本,请问11月需要把7-11月的生产成本60万一次性结转到库存商品吗?
离职后劳动仲裁,补发的工资。个税怎么申报
以公司名义购商品房,账怎么做,几个点发票可以抵税吗
老师,公司要注销了,其他应收款收不回来,请问是调整到营业外支出吗?调整到营业外支出企业所得税汇算清缴需不需要调增应纳税所得额?
老师,公司要注销,公司还挂的有股东的其他应付款很大,怎么处理?公司要变更股东,公司还挂有股东的其他应付款很大,需要处理吗?
老师您好,小规模收到的专票怎么办?可以用吗
老师 问一个问题 就是对方在2024年之前是小规模纳税人,2024.2月升级为一般纳税人了,我们跟对方有一笔业务发生在2023年之前一直没开发票,请问现在要开发票的话是给他开专票还是开普票呢(我方是一般纳税人)请老师给出答案以及理由~
就做这一笔而已吗?相当于是增加企业的费用了
你好,对的,是的,需要缴纳增值税的。
那这个的话是做企业的费用没有视同销售了?
你好,做企业的费用怎么没有做视同销售,你看一下我上面给你写的那个分录,做了视同销售的。
买来入库,借库存商品,贷银行存款,送出去视同销售。
那就是增加企业的这项费用和业主的日常的物业费没有关联吧
物业费没有关系的。
那就是说这个销售的税金再加上物业的开的发票收入如果低起征点那就都不交税了
对的,是的,小规模是这么做的。
那赠送给业主,然后会涉及到什么个税吗,我们这边应该不会关系到他申报的问题吧
送给个人,严格来说需要交20%的个税。
那要怎么操作?
然后那个销售费用二级科目选什么?
你们给他代扣代缴,采集信息是否知乎原选择其他,然后在综合所得里面有一个偶然所得,在这里面申报。
老师那销售费用的二级科目是什么?
二级科目可以写赠送。
不属于业务招待费吗?这个科目没用过赠送的
这个不属于招待费的,视同销售,这个是商品的。
你们是请客吃饭的,这个可以做招待。
老师有点不太明白了,那这样子的话我们的增值税申报表是要把这笔金额申报进去做收入,因为你说计入销售费用,不是做主营业务收入
对的,是的,因为它不符合收入确认要求,汇算清缴的时候在视同销售明细表里面填写。