一样的按开普票收入计算税金
建安会计按开票确认收入,会计分录如下对吗?开票(同时收到结算单):借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 结转成本:借:主营业务成本 贷:工程施工(人工费、机械等) 结转收入借:主营业务收入 贷:本年利润 未使用工程结算和合同成本科目
请问老师:结算进度款时:借:应收账款 贷:合同结算-价款结算,应交税费-待专销项税那么去人收入时是:借:合同结算-收入结转贷:主营业务收入,问题1、要不要做分录借:合同结算-价款结算贷:合同结算-收入结转这个分录呢?2能不能直接用借:合同结算-价款结算贷:主营业务收入
老师,我有点不太会用工程结算,比如我们和甲方结算时,还没收款,借应收账款,贷工程结算,付款时,借,工程结算,贷主营业务收入,平时入成本是借工程施工_合同成本—材料费,贷银行,我确认收入的同时按比例确认成本,借主营业务成本,贷工程施工,合同成本不行吗,现在还用合同毛利这些吗
老师,施工方按进度确认收入,借,应收账款,贷合同结算_价款结算;开发票时,借合同结算_收入结转贷主营业务收入;如果确认无票收入怎么做?
#提问#老师,施工企业确认收入时借:合同结算--收入结转 贷:主营业务收入 根据建设方确认的阶段性结算单 借:应收账款 贷:合同结算--价款结算或主营业务收入,这两笔分录不明白解释下
老师内账的库存每月对不上可以每月冲盘亏吗?
老师帮我看看这个凭证我有点迷糊,谢谢
涉税账务调整,如果跨年了,损益类的调整,在决算报表编制之前的,损益类科目通过“本年利润”来调整。我想问一下,这种调整是回调整在当年,还是跨年的那一年?
能给我解释下这个账做的什么意思么
老师,我公司只有我一个出纳,外账找代账公司做,平时,我将发票及收据给代账公司,我还需不需要做收付业务的记账凭证?如果需要做收付业务的记账凭证,那我的原始凭证怎么办?(原始凭证已经给代账公司了)
关于现金流量表、资产负债表、利润表这三个表我依旧没有搞清楚 填不明白 我需要详细的解释现在我正在填写2月份的这三个报表
老师,您好,请问水果车间成本计算,有方法可以推荐吗
老师,这是辅助生产车间费用的归集与分配例题,我的问题是分录中为什么借记制造费用贷记生产成本?我觉得应该是相反的,请老师教一下
老师,住宿发票可以一次性开两万吗
山东省中级会计报考工作年限要求严吗?
怎么做分录
你们平时开普票怎么做就怎么做的呀,没什么差别