好,这个是不含税的销售额。
老师,有个加计抵减政策中让填写去年的销售额,我纠结销售额中包含不包含固定资产清理的金额呢?
在计算加计抵减是不是按10%,现代服务销售额占总销售额50%,这个销售额是含税还是不含税额?
老师,增值税加计抵减的那个声明上的销售额是含税的还是不含税的金额?
适应加计抵减声明。销售额是含税还是不含税
老师,这个适用15%加计抵减政策的声明里,销售额这儿填的是含税的么
北京市退休金是多少?
老师你好,我公司为制造业一般纳税人企业,收到小规模开具的农产品免税普通发票,请问可以抵扣增值税吗
去年暂估成本168000.今年汇算清缴发票回来171500,差额3500,把去年的账冲掉重新做,主营业务成本就挂着3500,但是今年还没有收入,这个报表正常吗?有没有关系?
汇算清缴的年报和第四季度报有不同,还需要更正第四季度的报表吗?
老师,请问房屋出租要交印花税吗,计税依据是怎样算
请问,A、B两个公司,A借款给B是转的承兑,B还款给A是转的现金,这个有没有问题
老师请问供应商开给我们的仓储服务,我怎么记账,
工商年报里,社保信息,怎么在电子税务局查看填写正确的数据
老师,我们公司买了一部新车,是按揭的,但是按揭还款是法定代表人私人账户去还的,不是公司公账上去还的,这可以吗?
是1000.3这个月所得税年报,发现有错,我改了12月的帐,所以我去税务把24年第四季度的报表和所得税都更正申报了。但是我24年12月计提所得税1000.1。今天更正申报1000.3。差额0.2。税务系统直接抹零了,不用补交。那种情况怎么办。我帐上更正后是1000.3。但是实际1月交的是1000.1。
除了税率13%,其他的都计算进去吗
你好,你看下你选择的是哪一个,比如你是现代服务,技术服务的,你只看技术服务的销售额就可以的,然后总的销售额是所有的销售额合计。