您好,您的问题回答如下:生活服务现在加计抵减按15%,其他的按10%。这里的销售额是按含税算的。

我们企业享受技术服务,增值税加计抵减10%政策。技术服务业务占全部销售额的50%才可以享受加计抵减。7月发生了一笔销售货物的业务,导致2020技术服务的占比是42%,请问7月报税还可以享受加计抵减政策吗?技术服务和全部销售额的占比,是按去年的计算,还是按今年的。不太懂这个占比的销售额是怎么计算。
老师,关于生活服务进项税额加计抵减的政策在几号文件?就是销售额占总销售额的50%以上加计抵减进项税额10%或者15的政策
在计算加计抵减是不是按10%,现代服务销售额占总销售额50%,这个销售额是含税还是不含税额?
老师,请问符合小规模减按1%的销售额,计算不含税销售时是按含税销售额/1.03计算还是含税销售额/1.01计算?
老师,增值税加计抵减的销售额占比是不是用当期服务、不动产和无形资产合计不含税销售额总额/全部不含税销售额计算出来的销售额占比
老师,光伏发电公司售电给企业和供电局,那收取的电费要不要交印花税?
老师:您好!光伏公司作为发电厂售电给其他公司要交印花税吗?
老师,我问一下合伙企业是公司的股东,从公司分得的利润,公司需要交企业所得税吗
公司给合伙企业分红时,公司需要交企业所得税和个人所得税吗
我需要业务员和客户接业务的过程
老师,现在发现 25年有5000元的费用没有入账,账上怎么处理?申报表又该怎么处理?
老师,资产负债表里面的年初余额,是公司成立以来的累计数,还是上一年的一整年的累计数?还有利润表里面的累计金额,是公司成立以来的累计数,还是本年的累计金额?
报关单上有运费,但是发票没有收到那么多怎么处理
研发费用月末结转的摘要和分录分别怎么写呢
研发费用每个月都要结转吗