你好,那就填写零就可以的。

老师,我在对完应收款和应付款账后,现在调整账,发现应收贷方有余额,对账后说平账了,怎么做分录,还有应收款借方有余额,对账后说平账了,怎么做分录,还有应付款也有借方有余额和贷方有余额,结果有的平账了,怎么做分录
老师:请问金蝶应收账款科目里面的余额方向只有“借”那贷方余额怎么填?是直接填负数吗? 还有应付账款和应付工资都没有“借” ,也是在“贷”方填负数吗?
发放上月薪酬的明细账要怎么填?应付职工薪酬在贷方有余额,但借方是应付职工薪酬,贷方有应交税费,其他应收款和银行存款,不知道明细账和余额该怎么填
总分类账各账户的借方期末余额合计数与贷方期末余额合计数应该相等,为什么?总分类账不是可以单独有借方或者贷方余额的吗,为什么要相等,平?
是所有总分类账户的总合计借方和贷方相等是吗,不是说其中的一个总分类账户借贷方要相等,那样这个账户就没有余额了,