1,按出售金额作为收入处理,这种你购入个人作为成本处理,可以考虑让他代开发票处理,也可以考虑申请核定征收 2,这种,就是按收取服务费作为收入处理
老师您好,我公司是做售卖航空机票中介的业务,流程主要是我们跟个人或者旅行团确认好了出发时间和地点,然后去联系航空公司询问价格,确认好价格之后我们会在机票价格上收入一定的手续费,比如机票钱1000元,我实际收取1050元,然后我们付1000给航空公司购买机票,机票直接给客户,自己没有任何留底,客户支付的钱全额1050进我们对公户。 问:1、如何确认收入,是全额计税还是差额计税 2、我们公司没有任何成本发票,航空公司开的机票直接给了客户,我们如何入账
我们是经销商,年底收到的供应商给我们的返利,给我们开了负数发票,1.如果产品已经卖掉2产品没有卖掉,分别怎么账务处理?帮忙看看分录对不对,描述的对不对? 如果已经销售 借:银行存款/应付账款 贷:主营业务成本还是主营业务收入? 应交税费-应交增值税-进项税额转出 如果没有销售 借:库存商品(负数) 应交税费-应交增值税-进项税额(负数) 贷:应付账款(负数) 如果进项税额没有抵扣的话,这两个分录的税费科目用应交税费-应交增值税-进项税额,不用应交税费-应交增值税-进项税额转出是吗?我的分录写的对吗?我说的有问题吗?请指教 你好!给你们折扣不是退货确认营业外收入和做进项税转出就可以 借银行存款或应付账款 贷营业外收入 应交税费应交增值税进项税转出
我们是经销商,年底收到的供应商给我们的返利,给我们开了负数发票,1.如果产品已经卖掉2产品没有卖掉,分别怎么账务处理?帮忙看看分录对不对,描述的对不对? 如果已经销售 借:银行存款/应付账款 贷:主营业务成本还是主营业务收入还是营业外收入? 应交税费-应交增值税-进项税额转出 如果没有销售 借:库存商品(负数) 应交税费-应交增值税-进项税额(负数) 贷:应付账款(负数) 如果进项税额没有抵扣的话,这两个分录的税费科目用应交税费-应交增值税-进项税额,不用应交税费-应交增值税-进项税额转出是吗?我的分录写的对吗?我说的有问题吗?请指教 你好!给你们折扣不是退货确认营业外收入和做进项税转出就可以 借银行存款或应付账款 贷营业外收入 应交税费应交增值税进项税转出
清税证明!租金3.5需要多少税! 个人代开租金发票可以吗? 我不是房东本人能开出来么?需要房东什么手续么?
老师对方给我公司开票为啥让我公司进电子税务局系统确认什么了,不知道吗?在哪里确认
老师请问做税务登记是从哪里进去来着?
老师:我们公司名下没有车,员工出差上海开自己的车加油。可以开发票吗?
小规模公司,开具劳务外包服务类发票,选择全额开票,差额计税,现在要开服务费专用发票(除工资,社保外)部分,专票税率是多少?
老师您好,请问我们公司提供场地租赁给对方,按季度预收租金,比如说6月收7-9月租金3000元,并在6月一次性开3000元的发票,请问这个怎么做账呢
A公司转款给B公司 但A公司要求B公司开C公司的发票,这个能开吗 或者写什么说明可以吗?
老师 ,银行流水回单只是 ,写明了缴税,具体是什么税,到电子税务局哪里查询,哪里打印缴税回单(回单上面写了具体缴纳什么税了吧?我做账用 单单凭银行流水回单 看不出来是啥税
公司银行基本存款账户如何申请网银收款二维码和pos机?
这道题我做的甲公司的会计分录有没有错?
那开具的销项发票税点很高,进口奢侈品关税之类的,如何避免呢?
进口环节,关税增值税这个避免不了的