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企业生产甲产品,按约当产量比例法计算完工产品成本和月末在产品成本。月初在产品成本16370.00元,其中直接材料8120.00元,直接人工3450.00元,制造费用4800.00元;本月发生生产费用148283.00元,其中直接材料59257.00元,直接人工38156.00元,制造费用50870.00元。该产品由两道工序加工而成,原材料在每道工序开始时一次投入。单位产品定额消耗量200公斤,其中第一道工序70公斤,第二道工序130公斤。单位产品定额工时25小时,其中第一道工序15小时,第二道工序10小时。各工序在产品的加工程度均按50%计算。完工产品500件,月末在产品120件,其中第一道工序20件,第_道工序100件。要完整的答案
假定某企业生产乙产品要经过二道工序加工完成,本月完工产品产量为500件,月末在产品500件,其中第一道工序200件,第二道工序300件,第一道工序工时定额60小时,第二道工序工时定额40小时,A产品初期直接材料9000元,直接人工20000元,制造费用8000元,本月发生直接材料80000元,直接人工20000元,制造费用40000元,原材料在生产开始时一次投入,每道工序完工程度50%要求:(1)计算原材料投料程度。(2)计算每道工序在产品完工程度。(3)计算月末在产品约当产量。(4)采用约当产量法分配直接材料、直接人工和制造费用,计算完工产品成本和在产品成本。
4.某企业生产甲产品经由两道工序制成,月初在产品成本合计174,250元,其中:直接材料120,000元,直接人工21,000元,制造费用33,250元。直接材料在每道工序开始时一次性投入:第一道工序投入费用定额160元,第二道工序投入费用定额240元。两道工序消耗工时定额为50小时,其中:第一道工序20小时,第二道工序30小时,按各工序平均加工程度为50%计算。已知本月完工产品2,000件,月末在产品800件,其中第一道工序月末在产品500件,第二道工序月末在产品300件,本月发生生产费用合计730,000元,其中:直接材料380,000元,直接人工210,000元,制造费用140,000元。要求:(1)计算加工程度、投料程度和约当产量;(2)用定额比例法分配并计算甲产品完工产品和在产品成本。
4.某企业生产甲产品经由两道工序制成,月初在产品成本合计174,250元,其中:直接材料120,000元,直接人工21,000元,制造费用33,250元。直接材料在每道工序开始时一次性投入:第一道工序投入费用定额160元,第二道工序投入费用定额240元。两道工序消耗工时定额为50小时,其中:第一道工序20小时,第二道工序30小时,按各工序平均加工程度为50%计算。已知本月完工产品2,000件,月末在产品800件,其中第一道工序月末在产品500件,第二道工序月末在产品300件,本月发生生产费用合计730,000元,其中:直接材料380,000元,直接人工210,000元,制造费用140,000元。要求:(1)计算加工程度、投料程度和约当产量;(2)用定额比例法分配并计算甲产品完工产品和在产品成本。
某企业生产甲产品有两道工序制成,月初在产品成本合计174250元,其中直接材料12万元,直接人工21000元,制造费用33250元,直接材料在每道工序开始时一次性投入。滴道工序投入费用定额160元,第二道工序投入费用定额240元。老公需消耗工时定额为50小时,其中第一道工序20小时,第二道工序30小时,按各工序平均加工程度为50%计算,已知本月完工产品2000件,月末在产品800件,其中第一道工序月末在产品500件,第二道工序月末在产品300件。本月发生生产费用合计73万元,其中直接材料38万元,直接人工21万元,制造费用14万元。计算加工程度,投料程度和约当产量。用定额比例法分配并计算甲产品,完工产品和在产品成本。
员工去医院进行职业病体检,拿到的医院开的票据能否作为入费用的依据
老师,你好!我们单位的新办公室租用2年,目前在装修预付的费用是25万左右,但是具体的发票要等全部装修好后才能开票,但租赁期只有2年,我得从1月开始摊销装修费,请问可以预摊销吗?要怎么入分录呢? 付的装修款是 借 预付账款 25万,贷银行存款 25万。 预摊销可以先把预付款结转到长期待摊费用中吗?不然就与摊销表对不起来了,那到时实际发票到后该如何调整差额?
公司没有业务也没税务登记,今天接到税务局电话让做财务制度备案,是不是让去做税务登记然后才能做备案
老师,建筑企业执行小企业会计准则,没有按完工百分比确认收入和成本,是按开票确认的收入,那工程施工科目下的人工费、材料费、机械使用费什么时候结转到主营业务成本里面呢?
老师您好,请问用友畅捷通T6点击UFO报表,点进去是空白是怎么回事呀?什么也没有
老师,我家印花税去年是按次申报,今年能按季度申报吗
老师,请教一件事,供应商结算金额17000元,本来是要开13%增值税专用发票的,现在这边只需要他开普票,我跟他谈税点的事情,对方说开普票17000,减掉税点850元,实际只需要付给他16150元给他。这样是要13%发票划算,还是普票划算
老师 我们是制造业 之前买的电池已经计入原材料领用 然后加工成产品入库了 然后销售了 这下 客户反应电池坏了 然后现在需要给客户单独更换电池 那我们现在买回来电池 这个买回来如何做账?还要再给客户拿过去 这个计入哪个科目?怎么做分录 买入和 给客户各自分录怎么做
请服装行业老师回答,老板接来活自己干不过来,然后让其他加工点给加工,(半成品給对方送过去),然后加工完对方给送来,对方给开服装加工费,这种情况还用走发出商品吗,还是用对方的加工费直接做成本就行呢
22年付的款,25年才查出来,这能算22年的费用吗?付款时没做成本费用?
您好,详细解答过程如图所示
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