咨询
Q

老师,这道题怎么做啊,急

老师,这道题怎么做啊,急
老师,这道题怎么做啊,急
2023-02-05 02:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-05 10:30

同学你好!正在为你解答。

头像
齐红老师 解答 2023-02-05 10:32

购买时的分录借:长期股权投资1288,贷:银行存款200,库存商品600,应交税金-应交增值税销项税金84.5,资本公积403.5。

头像
齐红老师 解答 2023-02-05 10:45

编制利润表时,调减营业收入400*80%未对外销售部分,营业成本400*(1-20%)*80%,计提坏账准备产生的信用减值损失100*0.5%,逆流交易多计提的固定资产折旧(500-400)/120*2,应付股利80万。

头像
齐红老师 解答 2023-02-05 10:48

编制资产负债表时抵消因内部交易产生的应收应付款100万,固定资产调减98,未分配利润调增80。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好需要计算做好了发给你
2022-12-29
同学你好!正在为你解答。
2023-02-05
同学你好,问题正在解答,请稍等
2020-04-20
当月可以抵扣进项税额 2.6+15.6=18.2 当月销项税额的计算是 13+6.5+20*13%=22.1 应交增值税22.1-18.20=3.9
2023-06-09
1借在建工程330 贷银行存款330 借在建工程20 贷原材料15 应付职工薪酬5 借固定资产350 贷在建工程350
2023-06-07
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×