同学,你好,这样是可以的,汇算清缴也不会多交个税
如果用A公司的银行账号给员工发的奖金,用B公司的银行账号给员工发的基本工资和提成,那么在给员工申报个税是是需要用A公司+B公司发的金额一起给员工申报个税呢?还是说只申报B公司的工资和提成就可以了?还有A公司并没有给员工缴纳社保,员工的社保是买在B公司和C公司的。从来没用过C公司的账号给员工发货工资,请问这对员工申报个税会有什么影响吗?ABC公司都是一个家庭的老板,只是法人没有用一个名字而已。
老师,给员工交社保按当地最低基数缴纳,做工资表的时候也没代扣个税和社保。 等于是工资和奖金提成做工资表发放, 但是单位部分社保、个人部分社保和个税,都是企业承担了。直接公司银行扣款缴纳。这样我认为会有风险。工资基数一定是包含个人部分社保和个税的,这部分没有算在工资基数前,会少交参保金,影响下一年度的社保基数。工资总额也会影响企业所得税汇算清缴的职工福利费等比例计算。 是工资表的基数不对。一定会有风险吧。工资表中基数应把个人社保和个人承担的个税算在工资表基数前合计成总数。
朋友有个新成立的公司,现在想给员工购买社保,但只想按最低基数来缴纳,但工资发放及个税申报时按实际发放金额来申报,这个就会存在社保申报基数与工资不一致,我个人认为这样是会存在风险的对嘛?我的思路是,无论是工资还是社保的基数两者都要一样才对吧,我的想法对嘛。谢谢老师的回复!如果在个税申报中填写实际发放的工资来申报并缴纳个税,但填写扣缴个人五险时按最低的基数个人承担的金额来填写,这样系统可以通过嘛?同时会存在风险嘛
如果我8月份开始从公户发工资,但是现在公司还有人没交社保和公积金,那我就把交社保和公积金的人的工资从公账走,没交的我就让老板私下转,还有就是有两个人的社保挂在我们公司,我们公司可以做代缴社保吗,到时候让他们每个月转钱到公账,收到时,借:银行存款,贷:其他应付款;扣税时,借:其他应付款,贷:银行存款,您看我之后这样改可以吗,有什么地方不妥吗,会存在风险吗?
老师,请问公司给我签订劳动合同按照社保最低缴费基数来签订的,剩余工资是另一个协议上面写住房补贴,交通补贴,饭贴等等形式发放,现在发工资个税按照我实际全部工资来计算的,而社保公积金只按照合同上面最低缴费基数来交的,这样合理吗?为什么个税不按照劳动合同的社保最低缴费基数金额来缴纳?
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
麻烦问一下,公办学校的食堂,不对外开放,也不盈利,需要办营业吗?如果需要办,需要什么资料
执照经营范围为 一般项目 业务培训 培训内容大概是主播行业情况等 这种开发票,开什么内容?
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,暂时还没缴纳社保,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
公司厂房重新装修,要不要申报房产税?
如果发票是去年的,今年想报销怎么办
我把销售方和购买方都是我咋办
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
请问老师,节假日老板送给客户的商品如何做账,是按进货价计入收入,交销项税,然后在结转成本,再按进货价计入业务宣传费可以吗?是不是还涉及到代扣代缴个税呢?
视同销售来处理就可以了,不用交个税
老师,视同销售的售价按进货价可以吗?
请问老师,计入业务招待费需要交个税吗?
计入业务招待费不需要交个税的,视同销售的售价按进货价可以的
老师,您看我从百度搜索的资料为什么都说要交税呢?
你送给客户是这上面的理由吗,如果不是就不用
请问老师还在吗?可以解答一下吗?
可以把相关条文发一下吗?
请教老师,过年老板给客户的回扣无发票又该怎么处理呢?辛苦老师啦!谢谢!
不好意思,相关的文件没有哦,这个无发票的 借:应收帐款等 销售费用 (商业折扣) 贷:主营业务收入 应交税金——应交增值税(销项税额)
老师,这个回扣是指老板给客户公司负责人私人的钱!如何处理呢?
你是指老板给对方私人的,是吧