设备费用只能抵扣增值税,不能退税的

请问我们有AB两家公司,A公司卖软件给B,B开票是设备(硬件+软件)给客户,我们A公司可以申请软件产品退税么,这个A开给B公司的发票B可以当做进项抵扣吧
老师,我们是制造业做设备的,我们也自己开发软件商品,那么这个是不是可以申请3%的退税
老师,我们公司做光伏设备的,也有自己发明的软件,每次销售设备就会把软件分一点金额出来做软件收入,软件收入这块就能有即征即退的税额,请问软件这块有他的成本费用支出吗,我们的软件是一个程序,用来控制设备运行的这种
我们开出的都是设备的发票,设备发票的进货发票都是购买软件的发票,现在使用购软件的增值税抵 开出设备费的 销项税 这个税务风险很高。 请问老师这个问题怎么避免,这个月会影响嘛,如果下月开进来设备的发票,是不是就不影响这个月这样抵扣了。
设备费用和软件产品一起开票的,也就是设备是4000元,我们开了2000的设备费用和2000的软件产品费用,软件产品申请退税,那么设备费用还能申请退税吗,设备费用可以申请退税吗,
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们的设备里面烧写的有程序,同时卖出的时候也附带了软件产品,
软件即征即退,设备和软件要分开开的哈,设备部分只能抵扣进项税,不能退税