您好,您觉得哪里不对呢?

画红线的内容:明细科目,借方,贷方,借或贷,余额。 请问画红线的内容怎么填?老师麻烦,辛苦你一下,你可以直接在框里面填一下,让我看一下你怎么填吗?,右边的这个图片是电脑上的手工账,左边的是纸质上的手工账,我不要你回答文字,我希望你可以在我左边的那个手工账上写一行内容,让我看一下怎么写。
老师,之前的会计,入的这个科目,我看了下明细账,我怎么感觉她对应摊销的不对?您可以帮忙看下吗?就是看这个表里面整体的内容。
老师,之前的会计,入的这个科目,我看了下明细账,我怎么感觉她对应摊销的不对?您可以帮忙看下吗?就是看这个表里面整体的内容。这是预付账款关于这个客商的明细账
老师,帮我看一下这个分录有误吗?我看以前会计做这个分录,我总觉得不对,分录如下: 购进商品:借:库存商品-某某商品100 贷:应付账款100 借:主营业务成本100 贷:库存商品100 请问这个结转商品的成本对吗?不应该是结转已销售的成本吗?怎么看这个分录好像是表达购进商品,顺便结转购进的购进的成本?这个分录是在表达这个意思吗?是不是搞错了
老师,我们现在换系统了,我让对方给我导明细账和总账,对方说是要一个一个科目导才行,太多了,没法导,是要这样导的吗?可是我看人家移交公司以前的账务资料都是交总账,明细账,余额表,报表啥的吧?他就给我余额表和序时薄,这样也看不出来啥吧?这样我怎么能看到以前的账是怎样的呢?
老师我们是商品混凝土生产及销售公司,再结转成本的时候,直接材料,直接人工,制造费用该怎么分摊到各个混凝土标号里去呢?
老师,超市是小规模纳税人。海鲜进货的时候是散的不是礼盒,但是开票的时候开出去礼盒这种情况,怎么办
请问,党建活动费,就是带客户参观提供的文化服务,开票是什么类型
小规模转为一般纳税人的条件
小规模给一般纳税人开专票可以开几个点
老师好,请问老师T+软件,我修改了部门的序号原来是{1,长江店铺},被我修改为{001,长江店铺},现在我查询部门明细账,竟然并列存在1与001两个部门,请问这个该怎么解决呢?我想把原来1的余额转到001中,我做凭证输入1的部门,找不到这个部门了,没有这个选项了
老师,我单位有两个人,就是一个保洁,一个会计没在单位缴纳社保因为都是个人有社保,就是在我单位入职前就有所以单位没给社保,做工资表时有这两个人,但是没申报个税觉得临时人员会随时离职,现在问老师,这两个人实务怎么做符合财务和税法规定,就是工资怎么做账,个税需要怎么做,还需要做什么,保洁2500工资会计600元
请问,员工2025年度年终奖,在2026年2月,与工资合并一起申报了个税,导致2026年5月起工资个税增加,现在拟更正申报,将已申报了的年终奖单独作为全年一次性奖金申报,如何操作?
开专票付13个点给一般纳税人跟开普票不付税点给小规模纳税人哪个划算?
老师老师,怎么记账啊
老师,这个明细账,我刚刚又看了下,她是按照6个月(半年)来摊销的。12月份又支付了半年(6个月)的商务专线预缴充值9000元,按理说,是不是应该在12月份摊销1500元,在2023年1月再摊销1500元?
因为上面的两笔,8694和10194这两笔我看她都是已经按照半年分月摊销完了。就只有12月份新支付的那笔9000,还没有摊销
不是一共10194元来摊销的吗
老师您看余额啊,还差9000啊。10194和9000是分开支付的啊
支付的一笔是下半年的9000,一笔是上半年的9000啊
对啊,七月份充值了10194 到12月份摊销完了,不没有了,又充值了9000吗
我的意思是,新充值的那9000元,需要按照半年来摊销吧?12月份充值的,那应该从12月份开始摊销,往后按6个月来摊销,每月摊销1500吧?
因为余额现在就是9000啊,那就是还没摊销嘛?
上次充值的摊销到12月份了,那么新充值的就从一月份开始摊销
老师,预付账款摊销,不应该是从支付的当月开始摊销吗?我看她上面也是当月开始摊销的,并不是在次月开始摊销的啊
那你需要从最开始就查询一下的,如果说最开始就是当月摊销,那么有可能是错误的
老师,预付账款摊销,难道不是从当月开始摊销吗?难道都是从次月开始摊销的?
那可不一定就是当月摊销的。比如说你2月提前付了3-6月服务费,那肯定从三月份开始摊销
老师,还有个关于发票的问题。这种做进预付账款科目里的,收到发票前后,在什么时候计入费用科目里面?因为我发现,目前这家公司的财务主管,像支付一年期的费用,她很喜欢计入到预付账款里面,然后从支付的当月开始摊销。但是,像我以前在的公司,如果发票一开始就给过来了,款也付了,我就直接根据发票计入费用了,不区分是否是支付的一年期或者一年以上的费用。我没想通,为什么支付一年期的费用,要做进预付账款里面,还要分12个月来摊销支付金额,好麻烦啊。
因为一年的费用,是属于未来12个月的,所以要摊销入账,而不能直接计入到当期的费用里面