您好,您觉得哪里不对呢?

画红线的内容:明细科目,借方,贷方,借或贷,余额。 请问画红线的内容怎么填?老师麻烦,辛苦你一下,你可以直接在框里面填一下,让我看一下你怎么填吗?,右边的这个图片是电脑上的手工账,左边的是纸质上的手工账,我不要你回答文字,我希望你可以在我左边的那个手工账上写一行内容,让我看一下怎么写。
老师,之前的会计,入的这个科目,我看了下明细账,我怎么感觉她对应摊销的不对?您可以帮忙看下吗?就是看这个表里面整体的内容。
老师,之前的会计,入的这个科目,我看了下明细账,我怎么感觉她对应摊销的不对?您可以帮忙看下吗?就是看这个表里面整体的内容。这是预付账款关于这个客商的明细账
老师,帮我看一下这个分录有误吗?我看以前会计做这个分录,我总觉得不对,分录如下: 购进商品:借:库存商品-某某商品100 贷:应付账款100 借:主营业务成本100 贷:库存商品100 请问这个结转商品的成本对吗?不应该是结转已销售的成本吗?怎么看这个分录好像是表达购进商品,顺便结转购进的购进的成本?这个分录是在表达这个意思吗?是不是搞错了
老师,我们现在换系统了,我让对方给我导明细账和总账,对方说是要一个一个科目导才行,太多了,没法导,是要这样导的吗?可是我看人家移交公司以前的账务资料都是交总账,明细账,余额表,报表啥的吧?他就给我余额表和序时薄,这样也看不出来啥吧?这样我怎么能看到以前的账是怎样的呢?
您好,在快帐软件里月底结转管理费用和销售费用的时候提示要二级明细科目,但是结转费用是全部的费用不是某一个二级明细科目下的费用啊?该怎么操作啊?
老师,您好,残保金的人数,指的是交社保的人数,还是报个税的人数呀
他是这样,北京一个实体公司,那个都是按政策要求走的,他就是开发的项目啊,有些是就是软件开发可以享受国家政策,那个6%的可以免税。那个也是按政策走的,按照政策走的估计是北京那边儿的财务人员啊,选择那个软件开发,他选择错了,选择成那个信息系统了。就造成两个项目啊,两个项目他就被那个就是4期检测出来了,他认为不符合要求,但是呢,我们认为这两个项目也符合要求。另外,还有其他项目也符合要求,他们统一都认为都符合要求,所以说这个要处理一下。
老师你好,咨询一个事情:朋友他开了公司,但是他目前的情况不太好,欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万,他现在没有,但是他的公司账户上有钱,他想通过公司账户直接转给债权人,可以吗?转帐时备注:公司代股东还款。他想跟公司签一个《代还款协议》, 他自己是股东,想委托公司代还款这笔金额,年底以前将钱再还给公司,这样可以吗?
老师你好,咨询一个事情:朋友他开了公司,但是他目前的情况不太好,欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万,他现在没有,但是他的公司账户上有钱,他想通过公司账户直接转给债权人,可以吗?他想跟公司签一个《代还款协议》, 他自己是股东,想委托公司代还款这笔金额,年底以前将钱再还给公司,这样可以吗?
老师进项发票开具的时间比报关单时间延后了三个月有问题吗?
老师晚上好!小规模信息服务公司3月份预收款9万多,在3月份开了发票,现在怎么处理比较好,一季度没有成本,要缴纳多好企业所得税
老师,建筑业需要交些什么税,所有税种?
老师,我是个体户,开了一张九万的普通发票给客户,我增值税按照三十万季度免税,经营所得我没有成本票,我要交多少经营所得税呢?可以告诉我按照现在税法我要交多少吗?另外我想知道最新的经营所得税税表是什么?
老师,支票属于库存现金这个科目嘛?
老师,这个明细账,我刚刚又看了下,她是按照6个月(半年)来摊销的。12月份又支付了半年(6个月)的商务专线预缴充值9000元,按理说,是不是应该在12月份摊销1500元,在2023年1月再摊销1500元?
因为上面的两笔,8694和10194这两笔我看她都是已经按照半年分月摊销完了。就只有12月份新支付的那笔9000,还没有摊销
不是一共10194元来摊销的吗
老师您看余额啊,还差9000啊。10194和9000是分开支付的啊
支付的一笔是下半年的9000,一笔是上半年的9000啊
对啊,七月份充值了10194 到12月份摊销完了,不没有了,又充值了9000吗
我的意思是,新充值的那9000元,需要按照半年来摊销吧?12月份充值的,那应该从12月份开始摊销,往后按6个月来摊销,每月摊销1500吧?
因为余额现在就是9000啊,那就是还没摊销嘛?
上次充值的摊销到12月份了,那么新充值的就从一月份开始摊销
老师,预付账款摊销,不应该是从支付的当月开始摊销吗?我看她上面也是当月开始摊销的,并不是在次月开始摊销的啊
那你需要从最开始就查询一下的,如果说最开始就是当月摊销,那么有可能是错误的
老师,预付账款摊销,难道不是从当月开始摊销吗?难道都是从次月开始摊销的?
那可不一定就是当月摊销的。比如说你2月提前付了3-6月服务费,那肯定从三月份开始摊销
老师,还有个关于发票的问题。这种做进预付账款科目里的,收到发票前后,在什么时候计入费用科目里面?因为我发现,目前这家公司的财务主管,像支付一年期的费用,她很喜欢计入到预付账款里面,然后从支付的当月开始摊销。但是,像我以前在的公司,如果发票一开始就给过来了,款也付了,我就直接根据发票计入费用了,不区分是否是支付的一年期或者一年以上的费用。我没想通,为什么支付一年期的费用,要做进预付账款里面,还要分12个月来摊销支付金额,好麻烦啊。
因为一年的费用,是属于未来12个月的,所以要摊销入账,而不能直接计入到当期的费用里面