您好,您觉得哪里不对呢?
就是明细账的话,它是根据记账凭证来填制的嘛,然后看一下我这个填的这个思路是对的吗?,然后后面的。每一笔就是也是根据记账凭证,然后一直这样的写下去对吗?那个余额栏里面的金额要不要去算一下,然后把它算出来之类的,然后关于这个明细账的话,就是我这个填法对吗?就是到时候翻下一页记账凭证,然后就往后看看到原材料,然后就把它相应的位置就这样填进来,这个12月06日然后寄至多少多少号,然后摘要然后金额什么什么的,然后余额那个地方要填吗?然后大概要怎么去算呢,然后数量和单价这里在记账凭证这个上面我也看不大出来,所以这个要填吗?这个是数量金额式的明细账,也是这样停下去的吗?那后面到时候这个三栏式明细账的话也是这种填法吧
老师,之前的会计,入的这个科目,我看了下明细账,我怎么感觉她对应摊销的不对?您可以帮忙看下吗?就是看这个表里面整体的内容。
老师,之前的会计,入的这个科目,我看了下明细账,我怎么感觉她对应摊销的不对?您可以帮忙看下吗?就是看这个表里面整体的内容。这是预付账款关于这个客商的明细账
老师,我们现在换系统了,我让对方给我导明细账和总账,对方说是要一个一个科目导才行,太多了,没法导,是要这样导的吗?可是我看人家移交公司以前的账务资料都是交总账,明细账,余额表,报表啥的吧?他就给我余额表和序时薄,这样也看不出来啥吧?这样我怎么能看到以前的账是怎样的呢?
老师,请问一下我看到之前会计留下来的账,装修款,机器款,办公家具款这些做的是长期待摊费用,贷银存,请问一下这么做可以的吗,可以一直挂在这个科目的吗,这些不是应该属于费用成本需要结转吗,想请老师帮忙解答一下 是做的内账
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老师,这个明细账,我刚刚又看了下,她是按照6个月(半年)来摊销的。12月份又支付了半年(6个月)的商务专线预缴充值9000元,按理说,是不是应该在12月份摊销1500元,在2023年1月再摊销1500元?
因为上面的两笔,8694和10194这两笔我看她都是已经按照半年分月摊销完了。就只有12月份新支付的那笔9000,还没有摊销
不是一共10194元来摊销的吗
老师您看余额啊,还差9000啊。10194和9000是分开支付的啊
支付的一笔是下半年的9000,一笔是上半年的9000啊
对啊,七月份充值了10194 到12月份摊销完了,不没有了,又充值了9000吗
我的意思是,新充值的那9000元,需要按照半年来摊销吧?12月份充值的,那应该从12月份开始摊销,往后按6个月来摊销,每月摊销1500吧?
因为余额现在就是9000啊,那就是还没摊销嘛?
上次充值的摊销到12月份了,那么新充值的就从一月份开始摊销
老师,预付账款摊销,不应该是从支付的当月开始摊销吗?我看她上面也是当月开始摊销的,并不是在次月开始摊销的啊
那你需要从最开始就查询一下的,如果说最开始就是当月摊销,那么有可能是错误的
老师,预付账款摊销,难道不是从当月开始摊销吗?难道都是从次月开始摊销的?
那可不一定就是当月摊销的。比如说你2月提前付了3-6月服务费,那肯定从三月份开始摊销
老师,还有个关于发票的问题。这种做进预付账款科目里的,收到发票前后,在什么时候计入费用科目里面?因为我发现,目前这家公司的财务主管,像支付一年期的费用,她很喜欢计入到预付账款里面,然后从支付的当月开始摊销。但是,像我以前在的公司,如果发票一开始就给过来了,款也付了,我就直接根据发票计入费用了,不区分是否是支付的一年期或者一年以上的费用。我没想通,为什么支付一年期的费用,要做进预付账款里面,还要分12个月来摊销支付金额,好麻烦啊。
因为一年的费用,是属于未来12个月的,所以要摊销入账,而不能直接计入到当期的费用里面