在一月份冲暂估,并重新做分录,附发票

我们是劳务派遣员工。2021年在一家公司上班,从1月份到8月份。在9月份转包给别的公司。今年年终奖,先前的公司有发给现在还在公司上班的正式员工和劳务派遣员工。而我们从1月份到8月份这段时间有权利要求先前公司发给我们的年终奖吗
您好!老师麻烦问一下我们公司去年财务公司暂估成本2160万元、年底前我冲暂估是1300万元、在1-5月份之前成本发票和劳务代发工资暂估成本冲平暂估就不用交企业所得税税
老师,乙方跟甲方承包一个项目,然后转包给我司,我司又将部分劳务分包给建筑劳务公司,一月份、二月份甲方都有先预付民工工资,直接打到建筑劳务公司员工的银行卡上,现劳务公司也开票给我公司,我公司还没开票给乙方公司,请问甲方1、2月份打给劳务公司员工的款我现在怎么入账?
请问老师,公司的劳务人员是外包的,我公司先付了外包公司钱,劳务公司给开一年的人工发票,今年前三个月的发票还没到,请问劳务人员的工资怎么做账?劳务人员是公司车间的生产人员
老师好 6月份计提了暂估人工成本 8月份劳务公司开发票款过来了 我是在8月冲6月的暂估好,还是修改6月的凭证好
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?