你好,你看一下他这是哪一年的政策。
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。这个是100万之内按5%,100-300按10%,300以上25%是吗
1.小型微利企业的企业所得税是多少? 2.对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税--对应的税率是多少? 3.对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税--这个又怎么理解?
、对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 企业所得税 老师小型微利企业未超过100万是多少? 100万到300万是多少? 300万之上是多少?
老师小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分减按50%计人应纳税所得额,还是减按25%计入应纳税所得额?
小型微利企业 应纳税所得额在100-300万 经济法是减按50% 不是25% 她讲的有错误
老师。1、党委费用开支是不是工资的百分之一内可以税前扣除?2、党委费用入账项目有没有明确规定?比如党委活动开支的吃饭,住宿,买设备,慰问,广告印刷,内部稿件内部书刊费用。
盈余公积是不是一定要计提啊?
请问老师,免抵税申报,生成明细报表,弹出这个来,选什么业务类型呢
合伙制律师事务所,假如合伙人共计2人,在汇算经营所得个人所得税时,投资者的工资薪金支出,是填写2个人共用工资,还是各填各工资呢
郭老师,您说员工门诊的医疗服务费发票,做什么科目呀,怎么申报个税可以税前扣除
老师你好,我想问一下,跨县建筑开票时用在税务系统跨地市备案吗?
老师 工商公式系统里的及时信息那里 8月份的时候公式了公司今年的实缴数 啥时候可以在企查查上查到实缴数呢
老师,请问一下8月开了3个点的公司用车,只能简易计税申报缴税,然后9月发现应该是按13%开票,之前的3个点红冲,8月份可以退简易计征税吗?
老师,我们公司是一般纳税人。现在张注册子公司,可以用原来公司名字吗?子公司和分公司的区别告知下
老师,当时收到上级打入的款项凭证有误,可以直接红冲重新做一笔正确的吗,银行存款也可以红冲吗