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(4开出现金支票,发放上月工资50000元(5)用银行存款3600元支付本月车间水电费(6)计提本月固定资产折旧,其中车问折日额1200元,厂部折旧额550元(7)月末分配本月工资费用,其中:A产品生产工人工资20000元,B产品生产工人工资14000元,年间管理人员工资12000元,厂部管理人员工资8000元。(8)将本月发生的制造费用分配转入“生产成本〞账户。(按产品生产工人工资比例分)(⑨)上述A产品100台、B产品60台,均己全部完工人库,结转其成本。(A、B应品均无期初在产品)
1.生产车间从仓库领用各种原材料进行产品生产。用于生产A产品甲材料150千克,1575元/千克,乙材料100千克,1650元/千克;用于生产B产品甲材料120千克,1260元/千克,乙材料80千克,1320元/千克。2.结算本月份应付职工工资,按用途归集如下:A产品生产工人工资5000元,B产品生产工人工资4000元,车间管理人员工资2000元,管理部门人员工资3000元。3.计算应付职工福利费1960元,其中:A产品生产工人700元,B产品生产工人560元,车间管理人员280元,管理部门人员420元。4.计提本月份固定资产折旧,车间使用的固定资产折旧600元,管理部门使用的固定资产折旧300元。5.以库存现金支付应由本月份车间负担的水电费200元。6.车间报销办公费及其其他零星开支400元,以库存现金支付。7.将制造费用总额如数转入“生产成本”账户,并按生产工人工资(含福利费)的比例分摊入A、B两种产品成本。8.结算本月份A、B两种产品的生产成本。本月A产品100件,B产品80件,均以全部制造完成,并已验收入库,按其实际成本入账。要求根据上述编制分录和生产成本计算表
编制会计分录:1、生产车间从仓库领用各种原材料进行生产。用于生产A产品:甲材料150千克,每千克10.50元,乙材料100千克,每千克16.50元;用于生产B产品:甲材料120千克,每千克10.50元,乙材料80千克,每千克16.50元;2、结算本月份应付职工工资14000元,其中A产品生产工人工资5000元,B产品生产工人工资4000元,车间管理人员工资2000元,行政管理部门人员工资3000元。(计入“管理费用”)3、按上述职工工资总额的14%计提各部门的职工福利费。4、计提本月份固定资产折旧,车间使用的固定资产折旧600元,管理部门使用的固定资产折旧300元。(计入“管理费用”)5、以库存现金支付应由本月份车间负担的水电费200元。6、车间报销办公费及其他零星开支400元,以库存现金支付。7、车间管理人员出差,报销差旅费237元,原预支300元,余额归还现金。8、将制造费用总额如数转入“生产成本”账户。并按生产工人的工资比例摊入两种产品的成本。9、本月份A产品100件,B产品80件,均已制造完成,并验收入库,按其实际成本入账。
编制会计分录:1、生产车间从仓库领用各种原材料进行生产。用于生产A产品:甲材料150千克,每千克10.50元,乙材料100千克,每千克16.50元;用于生产B产品:甲材料120千克,每千克10.50元,乙材料80千克,每千克16.50元;2、结算本月份应付职工工资14000元,其中A产品生产工人工资5000元,B产品生产工人工资4000元,车间管理人员工资2000元,行政管理部门人员工资3000元。(计入“管理费用”)3、按上述职工工资总额的14%计提各部门的职工福利费。4、计提本月份固定资产折旧,车间使用的固定资产折旧600元,管理部门使用的固定资产折旧300元。(计入“管理费用”)5、以库存现金支付应由本月份车间负担的水电费200元。6、车间报销办公费及其他零星开支400元,以库存现金支付。7、车间管理人员出差,报销差旅费237元,原预支300元,余额归还现金。8、将制造费用总额如数转入“生产成本”账户。并按生产工人的工资比例滩入两种产品的成本。9、本月份A产品100件,B产品80件,均已制造完成,并验收入库,按其实际成本入账。
1.本月车间领用材料共计158000元,其中:生产A产品耗用90000元;生产B产品耗用60000元,车间一般耗用材料8000元。之2.本月应付车间职工工资共计66000元,其中:生产A产品的生产工人工资4ò000元,生产B产品的生产工人工资18000元,车间管理人员工资8000元。并技工资总额的14%计提车间生产工人和管理人员的福利费。3.本月应计提车间固定资产折旧30000元。4.支付车间财产保险1000元。5.月末,将本月发生的制造费用分配计入A、B两种产品成本(制造费用按生产工人工资的比例分配,精确到小数点后两位)。6.月末,本月投产的A产品2000件,全部完工验收入库,B产品尚未完工。计算A产品的总成本和单位成本,并结转已验收入库的A产品成本。写出会计分录
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