同学你好 需要先计提 借税金及附加 贷应交税费印花税

老师,印花税的营业账簿是根据出资金额为依据,那么是2022年印花税的营业账簿是根据当年2022的还是总得出资金额为依据的?
麻烦问下2022年营业账簿印花税怎么申报哦?
税费种印花税是年报,核的是营业账簿,应该怎么申报印花税
税费种印花税是年报,核的是营业账簿,应该怎么申报印花税
2022年营业账簿印花税263元,分录应该怎么写?
老师,报关单上的名称和发票名称不一致,但是代码是对的,导致申报退税的时候是不得退税,退税为0.请问还能有补救方法吗?一月的报关单,2月申报退税
晚上好,我要去重新修改4季度的报表,我们工资都是当月计提次月发放工资,在填写企业所得税季报的时候,应付职工薪酬填写,看科目余额表是从应付职工薪酬的贷方累计金额选择日期是从1月-12月吗?还是怎么看
老师请问下,公司2024年12月申请专利,专利费发票开在2025年,记账2025年研发支出~其他费用里面,问题1.这个能进行加计扣除吗?2.算不算去年的费用?3.如果不能入研发支出,那2025年已经入了要怎么处理比较好呢?
老师, 我们的工人工资由甲方代发了,这个个税应该谁报
一般纳税人,我2月份的发票开错了,3月红冲,多缴纳的增值税,会退回来吗?还是没得退了
个体户,经营者在平时做了工资,申报了工资薪金的个税,在个体户汇算清缴时,经营者的工资要调增,那么按照工资薪金申报的个税怎么办,产生的个税可以退吗
2026年3月发现2025年汇算清缴前的管理费用多计四千多应该怎么做处理分录?
今天公司购置了一辆车。两购置税已经在电子税务局上申报并扣款成功。还需要代缴车船税吗?船税怎么申报?的缴费依据是什么?
老师,比如我们签订房租合同,配合房租会收取一定的物业费,那么按照混合销售的话,是不是物业费的税率就要从主要业务租金的税率了
朴老师,电商公司说的单量是订单量还是发了多少单快递?
老师,用不到利润分配未分配这个科目吗?
同学你好 这个跨年计提缴纳吗
是申报12月份增值税时做的,虽然是1月份缴纲的,但也算是12月份的,那就不属于跨年缴纳了吧?而且我是1月入帐时缴纳及计提的,这属于跨年吗?
同学你好 那你这个就是跨年的 是什么会计准则
小企业会计准则 缴纳时做借应交税费应交印花税 贷银行存款 计提时借税金及附加 贷应交税费应交增值税
同学你好 先计提后缴纳就可以
老师,我的分录是这样做的,你注意一下我的问题,我问的是如果涉及跨年了,用不到利润分配未分配这个科目吗?
同学你好 跨年的涉及损益了就要用利润分配未分配利润了
分录呢?我最终要的是分录
借利润分配未分配利润 贷应交税费印花税 借应交税费印花税 贷银行存款