嗯嗯,单独留存作废发票就好

老师,作废了再开一张正数的当月,作废的发票不需要做负数分录,正数发票需要入账对吧,如果是跨月开错就要做发票负数,然后再开一张正数,正数负数发票就都需要入账对吧
老师好,电子票当月作废的发票,都是冲红不作废的吧?
老师,开具的作废发票,不需要入账吧?是不是单独留存作废发票就好?
老师,对方已抵扣现需要作废给我们开具了红字信息表,我已开具发票下图,开好了不用给对方自己留存就可以吧?
老师,是不是负数开具的发票,不用账务处理,作废的发票需要账务处理?
临时工工资不满1000元可以凭借白条入账吗
如果个人在两个地方发工资,只能在一个地方扣除5000,可以指定吗,这样不至于别的公司先报了,可以吗
老师您好,20岁在校兼职生,按非全日制于24年7月入职,从24年8月起至今月薪3000,未交社保,,最近才了解到非全日制人员,公司要缴工伤保险,想问一下老师,那从第一笔工资起就要重新补缴工伤保险及滞纳金吗?如果之前的不补,从现在起发工资缴工伤可以吗
请问一下用老板的车租给公司用,税务上要怎样做呢
去年24汇算清缴时按账务的报表申报的,没按审计调的因为审计有一笔收入应该是24年给的但没给审计填表没填账算到了24年收入里,今年25年的审计延续上年的就报这次收入调出来了因为属于24年的,可是去年汇算我是按账报的,那今年我做25年汇算清缴时我是按审计调后报的可是她又把这笔调出来了,那我做25年汇算时要是按审计报就没有这笔收入了那我是不是得把这笔加上呀,加收入里还是调增呢可以这么报吗?
老师,如果员工离职了,过年放假的几天,还给不给他算工资呢?
老师,我们1月和2月工资可能下周发放。也就是在这个月内有可能发两个月的工资。比如我们有个员工他这两个月的工资合计是14000,赡养老人每月可扣除1500元,个人部分社保是477.99。那我工资表里面,他的个税怎么计算?是扣除两个5000,还是三个5000?赡养老人是扣除2个1500还是扣除3个1500?这个员工应该缴纳个税是?
老师,无票收入,如果不申报,那就是也不用结转,无票收入对应的成本了,那它账面上的库存,一直都有,怎么解决这个问题?
贸易公司租赁的货场时间是2025年年初,发票开在2026年,并且备注栏有租赁日期,还可以入在2026年做成本费用吗?或者是不备注可以吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答。你说联营啥意思?
老师,请问,负数发票要跟之前的正数发票放在一起吗?就是,比如这笔10万,开错了,开了负数发票-10万,那么,这两份发票要一起作为入账负数发票的附件吗?
不需要的,如果需要做账,单独做一笔红冲的分录
老师,我的意思是,后面开的负数发票,需要跟对应的蓝字正数发票放在一起吗?
时间跨度都不一样的,为啥要放一起呢?除非是同一个月
老师,那我没搞懂,出纳为啥要把对应的蓝字正数发票放在开具的负数发票的后面啊
这个是出纳自己没搞懂呀。
老师,那开具的负数发票,除了需要开具的那份负数发票,红字信息表需要打印出来一并附在负数发票的后面作为附件吗?
是的,这个需要附在一起的