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老师,开具的作废发票,不需要入账吧?是不是单独留存作废发票就好?

2023-02-07 14:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-07 14:38

嗯嗯,单独留存作废发票就好

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快账用户2817 追问 2023-02-07 21:59

老师,请问,负数发票要跟之前的正数发票放在一起吗?就是,比如这笔10万,开错了,开了负数发票-10万,那么,这两份发票要一起作为入账负数发票的附件吗?

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齐红老师 解答 2023-02-07 22:04

不需要的,如果需要做账,单独做一笔红冲的分录

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快账用户2817 追问 2023-02-07 22:21

老师,我的意思是,后面开的负数发票,需要跟对应的蓝字正数发票放在一起吗?

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齐红老师 解答 2023-02-07 22:24

时间跨度都不一样的,为啥要放一起呢?除非是同一个月

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快账用户2817 追问 2023-02-07 23:11

老师,那我没搞懂,出纳为啥要把对应的蓝字正数发票放在开具的负数发票的后面啊

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齐红老师 解答 2023-02-07 23:12

这个是出纳自己没搞懂呀。

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快账用户2817 追问 2023-02-08 07:45

老师,那开具的负数发票,除了需要开具的那份负数发票,红字信息表需要打印出来一并附在负数发票的后面作为附件吗?

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齐红老师 解答 2023-02-08 08:52

是的,这个需要附在一起的

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嗯嗯,单独留存作废发票就好
2023-02-07
您好 作废的发票留存备查,不用做账
2020-12-01
你好 对的 是这么做的。
2021-09-10
你好    作废的发票   就不入账就行了。 等着对方重新开发票给你入账即可    
2021-01-22
当月开的正数发票,一正数一负数不用的。
2023-10-26
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