用友反记账T3操作非常简单:
1.首先,打开用友财务软件,进入主菜单,找到“账务处理->记”账凭证;
2.然后,选择要反记的凭证,点击“反记”按钮,财务软件会自动生成一个相反的凭证;
3.最后,点击“确认”按钮,对反记的凭证进行最终确认,即可完成反记账操作。
拓展知识:反记账是一种有效的财务管理方式,它可以帮助会计人员有效地核算和跟踪账务,避免重复记录同一笔账或遗漏明细账款。此外,反记账还可以有效地减少纸质账簿和备份系统所需的空间,节省时间和费用。
用友t3我结账了,要回去改凭证是先反结帐再反记账?如何操作?才能修改? 修改后再按平时记账再结账?
请问用友t3如何反记账操作,我的设置是没有审核直接记账的。
用友t3结转损益后,尚未进行月末结账 现在想反记账要怎么操作
用友T3反审核咋操作
用友T3反记账怎么操作
老师,明天面试一家物流公司,需准备什么
5月份开到普通发票作废怎么操作
微信转账单号金额修改了财务能查出来吗
跨年作废增值税专用发票,请问开票方和受票方的流程都是啥?具体怎么操作
老师。做内帐违法吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理