金蝶迷你版反过账快捷键为Ctrl+Shift+F7,它可以帮助用户快速完成反过账操作。反过账是指将凭证作废,并将凭证中的贷方金额转入借方,将借方金额转入贷方,从而纠正凭证中发生的错误。反过账后,原凭证将被标记为“已反过账”,并被锁定,不能再进行任何更改。
拓展知识:反过账后,有些账务系统会自动生成一张新的凭证,用于记录反过账的操作,以便将来查账查询。
金蝶专业版V16.0反过账、反结账怎么操作,有快捷键吗
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预收帐款帐户期初贷方余额为18000元,本期贷方发生额为16000元,本期借方发生额为24000元,该帐户期末余额为(A借方10000元B借方26000元C贷方10000元0贷方26000元
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2024年暂估了48万,2025年回来发票100万(暂估少了),企业会计准则,2025年如何做账务处理 每个月都在冲红做暂估 是不是5月也要做暂估冲红 第一步冲红借费用-48贷应付-48 第二步发票如帐,但是多开的发票是做当期比较简单,如果我非要跳以前年度损益,如何做这部分录 借以前年度损益50应交进2应付52这样?结转应交所得税12.5贷以前年度12.5 相当于25去年没有暂估 应交